出口退税申报系统关单指的是什么?

近期“单一窗口”标准版新上线了出口退税子系统,该系统包括备案申报、退税申报、代办退税、单证申报、其他申报、进料加工申报等业务功能。企业退税实现“一个平台、一次递交、一个标准”,从而提高企业出口退税效率,缩短通关时间,降低企业成本,有效促进我国国际贸易便利化。

打开“单一窗口”标准版门户网站,在页面右上角点击“登录”字样,进入“单一窗口”标准版登录界面(如下图)。、

如您首次使用“单一窗口”标准版,请点击界面中的“立即注册”字样进行注册操作。

在门户网站首页的“标准版应用”中点击“出口退税”模块进入到出口退税申报界面。

“外部数据管理”模块中包括“报关单管理”、“发票管理”和“数据匹配”三个功能模块。

首先点击“报关单管理”模块。

点击“关单获取”下载报关单。可以根据出口日期的开始和截止日期区间下载报关单,也可以按报关单号下载报关单。

界面左侧的报关单信息中可以查看该报关单是否已经生成了退税申报数据。点击要查看的报关单可以在右侧看到该报关单中的商品信息,双击可以查看商品信息的明细。

可以根据出口年月、报关单号和报关单状态查询报关单。

勾选将要申报的报关单,进行数据检查,该报关单数据检查无误可以进行申报退税。

进入“发票管理”模块。

导入少量发票的话点击“新建”可以手动单张添加发票信息,录入该张发票信息后点击保存该发票信息则添加完毕。

需要批量导入发票信息的话,点击“发票导入”可以下载导入发票信息的Excel格式的模板。

在Excel模板中填写发票信息完毕后,在发票导入中的文件选择中选择该文件读入发票信息。同时该系统也支持导入其他认证系统导出的XML格式的发票。

可以根据发票号码、开票年月和供货方税号以及发票状态查询发票。

完成报关单和发票的信息下载和导入后,进入数据匹配模块。

在左侧选择已经进行数据检查将要申报的报关单。可以输入报关单号后四位或点击下拉菜单选择。

随后在右侧添加对应的发票。

如果有连号的发票可以点击发票连号添加。

添加对应的发票后在左下角设置业务号和选择业务类型,确认无误后点击提交。

2.2.1 申报数据明细管理

点击退税数据管理,进入申报数据明细管理,已经提交的匹配数据会显示在申报数据明细管理界面,如图:

在申报数据明细管理中,可以根据报关单号和数据状态查询对应的匹配数据。

勾选不需要的数据点击删除业务号进行删除。

勾选数据点击数据检查。

数据检查进行关联检查和换汇成本检查。

数据检查通过无提示,检查状态一栏标识为绿色。

点击生成待申报按钮,设置申报年月批次和关联号,将申报数据转入待申报环节。

右侧出口信息中点击添加可以手动添加出口明细。

勾选后点击批量修改可以修改业务类型、出口发票号和备注。

勾选后点击转入其他可以将该出口明细转入其他业务号。

勾选后点击计算小计可以查看该条明细的数据。

进货明细中的数据查看和操作同上。

2.2.2 待申报数据管理

点击退税数据管理,进入待申报数据管理,已经提交的数据会显示在待申报数据管理界面。如图:

进入待申报数据管理模块,可以对同一申报年月的数据进行批次合并或修改批次;点击数据检查按钮可以对选中的年月批次数据进行数量关联检查和换汇成本检查;确认无误点击转入申报按钮将申报数据转入自检申报环节;撤销数据把待申报数据撤回申报数据明细管理。如图:

右侧出口明细和进货明细的数据查看和操作同申报数据明细管理。

图 出口明细和进货明细的数据查看和操作同上

2.2.3 申报数据自检管理

点击退税数据管理,进入申报数据自检管理,已经提交的数据会显示在申报数据自检管理界面。如图:

进入申报数据自检管理,勾选要申报的数据点击数据自检,选择本地申报可以选择路径在本地生成电子数据包,选择远程自检可以生成申报数据并直接上传到网报系统进行自检。

注:生成申报数据时,无纸化企业需要连接税盘。

自检数据上传后在自检结果审查模块找到该条数据,点击自检结果查询即可刷新自检审核状态并自动将疑点反馈读入系统中。

回到申报数据自检管理模块,选中自检完成的数据可以在右侧查看疑点反馈。

可以在右侧双击打开并直接修改出口明细和进货明细中的数据。

也可以对应疑点添加情况说明、商品码调整表等表单。选中要添加的表单点击添加即可。

修改数据后在汇总表模块中点击重新生成汇总可以自动生成新的汇总表。

同时也可以选中数据进行数据拆分、批次修改等操作。数据修改无误后重新进行数据检查,然后进行重新自检申报。自检无疑点后选中数据点击确认申报即可转正式申报并打印纸质报表。

点击退税数据管理,进入自检结果查询,可以查看自检申报的数据和正式申报数据的审核状态并接收相关反馈。自检的数据点击自检结果查询可以刷新审核状态并自动读入疑点反馈;正式申报的数据点击申报状态查询可以刷新审核状态,并在正式申报审核通过后该按钮变为受理回执书下载按钮,可以下载税务事项通知书。

2.2.5 确认申报数据管理

点击退税数据申报,进入确认申报数据管理,可以查看正式申报的数据。如图:

转正式申报后的数据,税务局将接收企业的申报数据进行审核。点击报表打印打印相关的纸质资料;高级筛选根据报关单号和关联号简便筛选。如图:

“零税率业务”模块中包含“数据采集”、“退税申报”、“反馈处理”、“零税率业务数据查询”四个模块。

3.1.1 零税出口/进货采集

采集零税出口/进货的相关数据,点击“数据采集”中的“零税出口/进货采集”模块。

对退税数据进行数据检查,点击“退税申报”中的“数据检查”模块。

对数据明细进行处理,点击“退税申报”中的“明细处理”模块。

生成零税申报数据,点击“退税申报”中的“生成申报数据”模块。

查看申报数据的疑点反馈,点击“反馈处理”中的“反馈信息处理”模块。

3.3.2 撤销已申报数据

撤销已申报的数据,点击“反馈处理”中的“撤销已申报数据”模块。

3.4 零税率业务数据查询

3.4.1 零税率出口/进货查询

查询已申报的零税率业务数据,点击“零税率业务数据查询”中的“零税率出口/进货查询”模块。

“代办退税”模块中包含“数据采集”、“数据申报”、“数据查询”三个模块。

新建代办退税明细采集,红色字体为必录入项,录入完保存即可。

当商品码出现错误且不能使用八位码,十位码或者补充码时,获取正确的调整码,录商品码调整表。

新建商品码调整表采集,录入信息,红色字体为必录入项。

新建收汇表采集,录入信息,红色字体为必录入项。

选择已录入的收汇表采集信息,点击打开,可以查看到录入的数据并进行修改,点击删除,可以删除数据。

新建不能收汇表采集,录入信息,红色字体为必录入项。

选择已录入的不能收汇表采集信息,点击打开,可以查看到录入的数据并进行修改,点击删除,可以删除数据。

点击生成申报数据,录入需要申报的申报年月和批次,点击确认,进行远程申报数据自检。

远程申报后,进入疑点处理界面查看疑点。

没有疑点的话,回到申报数据查询界面勾选这条数据,点击远程申报进行正式申报。

存在疑点的话,点击数据撤销,录入需要撤销的申报年月和批次,点击确定,回到代办退税明细模块中修改数据。

勾选需要打印的报表点击打印,也可以输入申报年月和批次进行批量打印。

4.2.3 撤销已申报数据

数据自检过的申报数据存在需要修改的疑点和问题的话,通过撤销已申报数据,将数据撤回到代办退税明细模块中进行修改。

4.3.1 代办退税申报明细查询

可以查看到已申报的代办退税申报明细,勾选需要查看的数据点击打开,就可以看到具体的数据。

4.3.2 代办退税应退税款明细查询

可以查看到已申报的代办退税应退税款明细表信息,勾选需要查看的表格数据点击打开,就可以看到具体的信息。

4.3.3 商品码调整表查询

可以查看到已申报的商品码调整表信息,勾选需要查看的表格数据点击打开,就可以看到具体的信息。

可以查看到已申报的出口收汇情况和不能收汇情况的信息,首先选择需要的情况表,然后勾选需要查看的表格数据点击打开,就可以看到具体的信息。

“周边业务”模块中包含“数据采集”、“数据申报”、“反馈处理”、“数据查询”四个模块。

5.1.1 购进自用货物申报

点击数据采集中的购进自用货物申报,点击新建可以采集相关数据。

5.1.2 出口已使用设备申报

点击数据采集中的出口已使用设备申报,点击新建可以采集相关数据。

5.1.3 航天发射业务退税申报

点击数据采集中的航天发射业务退税申报,点击新建可以采集相关数据。

点击数据申报中的业务申报,可以申报采集提交的相关数据。

勾选想要申报的数据,点击生成申报数据进行申报。

点击反馈处理中的疑点处理,可以查看申报数据的审核疑点。

5.3.2 撤销已申报数据

点击反馈处理中的撤销已申报数据,可以撤销申报数据。

5.4.1 购进自用货物申报查询

点击数据查询中的购进自用货物申报查询,可以查看购进自用货物申报的数据。点击打开可以查看明细。

5.4.2 出口已使用设备申报查询

点击数据查询中的出口已使用设备申报查询,可以查看出口已使用设备申报的数据。点击打开可以查看明细。

5.4.3 航天发射业务退税申报查询

点击数据查询中的航天发射业务退税申报查询,可以查看航天发射业务退税申报的数据。点击打开可以查看明细。

系统配置”模块中包含“业务配置”、“商品代码”两个模块。

币别和委托企业的相关维护,点击“业务配置”中的“自用业务配置”模块。

查看企业相关信息,点击“业务配置”中的“企业信息查询”模块。

6.1.3 企业扩展信息维护

设置无纸化企业的相关标识,点击“业务配置”中的“企业扩展信息维护”模块。

修改企业相关信息,点击“业务配置”中的“系统配置信息”模块。

6.1.5 系统参数设置与修改

设置换汇成本合理上下限、税盘密码,点击“业务配置”中的“系统参数设置与修改”模块。

维护相关汇率,点击“业务配置”中的“汇率管理”模块。

设置换汇成本情况说明,点击“业务配置”中的“换汇成本管理”模块。

查询退税商品码,点击“商品代码”中的“退税商品码”模块。

6.2.2 不退税或免税商品码

查询不退税或免税商品码,点击“商品代码”中的“不退税或免税商品码”模块。

来源:中国国际贸易单一窗口我们致力于保护作者版权,如涉及侵权请联系我们删除。

近期“单一窗口”标准版新上线了出口退税子系统,该系统包括备案申报、退税申报、代办退税、单证申报、其他申报、进料加工申报等业务功能。企业退税实现“一个平台、一次递交、一个标准”,从而提高企业出口退税效率,缩短通关时间,降低企业成本,有效促进我国国际贸易便利化。

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如您首次使用“单一窗口”标准版,请点击界面中的“立即注册”字样进行注册操作。

在门户网站首页的“标准版应用”中点击“出口退税”模块进入到出口退税申报界面。

“外部数据管理”模块中包括“报关单管理”、“发票管理”和“数据匹配”三个功能模块。

首先点击“报关单管理”模块。

点击“关单获取”下载报关单。可以根据出口日期的开始和截止日期区间下载报关单,也可以按报关单号下载报关单。

界面左侧的报关单信息中可以查看该报关单是否已经生成了退税申报数据。点击要查看的报关单可以在右侧看到该报关单中的商品信息,双击可以查看商品信息的明细。

可以根据出口年月、报关单号和报关单状态查询报关单。

勾选将要申报的报关单,进行数据检查,该报关单数据检查无误可以进行申报退税。

进入“发票管理”模块。

导入少量发票的话点击“新建”可以手动单张添加发票信息,录入该张发票信息后点击保存该发票信息则添加完毕。

需要批量导入发票信息的话,点击“发票导入”可以下载导入发票信息的Excel格式的模板。

在Excel模板中填写发票信息完毕后,在发票导入中的文件选择中选择该文件读入发票信息。同时该系统也支持导入其他认证系统导出的XML格式的发票。

可以根据发票号码、开票年月和供货方税号以及发票状态查询发票。

完成报关单和发票的信息下载和导入后,进入数据匹配模块。

在左侧选择已经进行数据检查将要申报的报关单。可以输入报关单号后四位或点击下拉菜单选择。

随后在右侧添加对应的发票。

如果有连号的发票可以点击发票连号添加。

添加对应的发票后在左下角设置业务号和选择业务类型,确认无误后点击提交。

2.2.1 申报数据明细管理

点击退税数据管理,进入申报数据明细管理,已经提交的匹配数据会显示在申报数据明细管理界面,如图:

在申报数据明细管理中,可以根据报关单号和数据状态查询对应的匹配数据。

勾选不需要的数据点击删除业务号进行删除。

勾选数据点击数据检查。

数据检查进行关联检查和换汇成本检查。

数据检查通过无提示,检查状态一栏标识为绿色。

点击生成待申报按钮,设置申报年月批次和关联号,将申报数据转入待申报环节。

右侧出口信息中点击添加可以手动添加出口明细。

勾选后点击批量修改可以修改业务类型、出口发票号和备注。

勾选后点击转入其他可以将该出口明细转入其他业务号。

勾选后点击计算小计可以查看该条明细的数据。

进货明细中的数据查看和操作同上。

2.2.2 待申报数据管理

点击退税数据管理,进入待申报数据管理,已经提交的数据会显示在待申报数据管理界面。如图:

进入待申报数据管理模块,可以对同一申报年月的数据进行批次合并或修改批次;点击数据检查按钮可以对选中的年月批次数据进行数量关联检查和换汇成本检查;确认无误点击转入申报按钮将申报数据转入自检申报环节;撤销数据把待申报数据撤回申报数据明细管理。如图:

右侧出口明细和进货明细的数据查看和操作同申报数据明细管理。

图 出口明细和进货明细的数据查看和操作同上

2.2.3 申报数据自检管理

点击退税数据管理,进入申报数据自检管理,已经提交的数据会显示在申报数据自检管理界面。如图:

进入申报数据自检管理,勾选要申报的数据点击数据自检,选择本地申报可以选择路径在本地生成电子数据包,选择远程自检可以生成申报数据并直接上传到网报系统进行自检。

注:生成申报数据时,无纸化企业需要连接税盘。

自检数据上传后在自检结果审查模块找到该条数据,点击自检结果查询即可刷新自检审核状态并自动将疑点反馈读入系统中。

回到申报数据自检管理模块,选中自检完成的数据可以在右侧查看疑点反馈。

可以在右侧双击打开并直接修改出口明细和进货明细中的数据。

也可以对应疑点添加情况说明、商品码调整表等表单。选中要添加的表单点击添加即可。

修改数据后在汇总表模块中点击重新生成汇总可以自动生成新的汇总表。

同时也可以选中数据进行数据拆分、批次修改等操作。数据修改无误后重新进行数据检查,然后进行重新自检申报。自检无疑点后选中数据点击确认申报即可转正式申报并打印纸质报表。

点击退税数据管理,进入自检结果查询,可以查看自检申报的数据和正式申报数据的审核状态并接收相关反馈。自检的数据点击自检结果查询可以刷新审核状态并自动读入疑点反馈;正式申报的数据点击申报状态查询可以刷新审核状态,并在正式申报审核通过后该按钮变为受理回执书下载按钮,可以下载税务事项通知书。

2.2.5 确认申报数据管理

点击退税数据申报,进入确认申报数据管理,可以查看正式申报的数据。如图:

转正式申报后的数据,税务局将接收企业的申报数据进行审核。点击报表打印打印相关的纸质资料;高级筛选根据报关单号和关联号简便筛选。如图:

“零税率业务”模块中包含“数据采集”、“退税申报”、“反馈处理”、“零税率业务数据查询”四个模块。

3.1.1 零税出口/进货采集

采集零税出口/进货的相关数据,点击“数据采集”中的“零税出口/进货采集”模块。

对退税数据进行数据检查,点击“退税申报”中的“数据检查”模块。

对数据明细进行处理,点击“退税申报”中的“明细处理”模块。

生成零税申报数据,点击“退税申报”中的“生成申报数据”模块。

查看申报数据的疑点反馈,点击“反馈处理”中的“反馈信息处理”模块。

3.3.2 撤销已申报数据

撤销已申报的数据,点击“反馈处理”中的“撤销已申报数据”模块。

3.4 零税率业务数据查询

3.4.1 零税率出口/进货查询

查询已申报的零税率业务数据,点击“零税率业务数据查询”中的“零税率出口/进货查询”模块。

“代办退税”模块中包含“数据采集”、“数据申报”、“数据查询”三个模块。

新建代办退税明细采集,红色字体为必录入项,录入完保存即可。

当商品码出现错误且不能使用八位码,十位码或者补充码时,获取正确的调整码,录商品码调整表。

新建商品码调整表采集,录入信息,红色字体为必录入项。

新建收汇表采集,录入信息,红色字体为必录入项。

选择已录入的收汇表采集信息,点击打开,可以查看到录入的数据并进行修改,点击删除,可以删除数据。

新建不能收汇表采集,录入信息,红色字体为必录入项。

选择已录入的不能收汇表采集信息,点击打开,可以查看到录入的数据并进行修改,点击删除,可以删除数据。

点击生成申报数据,录入需要申报的申报年月和批次,点击确认,进行远程申报数据自检。

远程申报后,进入疑点处理界面查看疑点。

没有疑点的话,回到申报数据查询界面勾选这条数据,点击远程申报进行正式申报。

存在疑点的话,点击数据撤销,录入需要撤销的申报年月和批次,点击确定,回到代办退税明细模块中修改数据。

勾选需要打印的报表点击打印,也可以输入申报年月和批次进行批量打印。

4.2.3 撤销已申报数据

数据自检过的申报数据存在需要修改的疑点和问题的话,通过撤销已申报数据,将数据撤回到代办退税明细模块中进行修改。

4.3.1 代办退税申报明细查询

可以查看到已申报的代办退税申报明细,勾选需要查看的数据点击打开,就可以看到具体的数据。

4.3.2 代办退税应退税款明细查询

可以查看到已申报的代办退税应退税款明细表信息,勾选需要查看的表格数据点击打开,就可以看到具体的信息。

4.3.3 商品码调整表查询

可以查看到已申报的商品码调整表信息,勾选需要查看的表格数据点击打开,就可以看到具体的信息。

可以查看到已申报的出口收汇情况和不能收汇情况的信息,首先选择需要的情况表,然后勾选需要查看的表格数据点击打开,就可以看到具体的信息。

“周边业务”模块中包含“数据采集”、“数据申报”、“反馈处理”、“数据查询”四个模块。

5.1.1 购进自用货物申报

点击数据采集中的购进自用货物申报,点击新建可以采集相关数据。

5.1.2 出口已使用设备申报

点击数据采集中的出口已使用设备申报,点击新建可以采集相关数据。

5.1.3 航天发射业务退税申报

点击数据采集中的航天发射业务退税申报,点击新建可以采集相关数据。

点击数据申报中的业务申报,可以申报采集提交的相关数据。

勾选想要申报的数据,点击生成申报数据进行申报。

点击反馈处理中的疑点处理,可以查看申报数据的审核疑点。

5.3.2 撤销已申报数据

点击反馈处理中的撤销已申报数据,可以撤销申报数据。

5.4.1 购进自用货物申报查询

点击数据查询中的购进自用货物申报查询,可以查看购进自用货物申报的数据。点击打开可以查看明细。

5.4.2 出口已使用设备申报查询

点击数据查询中的出口已使用设备申报查询,可以查看出口已使用设备申报的数据。点击打开可以查看明细。

5.4.3 航天发射业务退税申报查询

点击数据查询中的航天发射业务退税申报查询,可以查看航天发射业务退税申报的数据。点击打开可以查看明细。

系统配置”模块中包含“业务配置”、“商品代码”两个模块。

币别和委托企业的相关维护,点击“业务配置”中的“自用业务配置”模块。

查看企业相关信息,点击“业务配置”中的“企业信息查询”模块。

6.1.3 企业扩展信息维护

设置无纸化企业的相关标识,点击“业务配置”中的“企业扩展信息维护”模块。

修改企业相关信息,点击“业务配置”中的“系统配置信息”模块。

6.1.5 系统参数设置与修改

设置换汇成本合理上下限、税盘密码,点击“业务配置”中的“系统参数设置与修改”模块。

维护相关汇率,点击“业务配置”中的“汇率管理”模块。

设置换汇成本情况说明,点击“业务配置”中的“换汇成本管理”模块。

查询退税商品码,点击“商品代码”中的“退税商品码”模块。

6.2.2 不退税或免税商品码

查询不退税或免税商品码,点击“商品代码”中的“不退税或免税商品码”模块。

来源:中国国际贸易单一窗口我们致力于保护作者版权,如涉及侵权请联系我们删除。

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  外贸企业出口货物增值税的计算应依据购进出口货物增值税专用发票上所注明的进项税额和退税率计算。那么外贸出口退税的流程是怎样的呢?接下来请欣赏学习啦小编给大家网络收集整理的外贸出口退税操作流程。

  外贸出口退税操作流程

  一、出口退税资格的认定

  外贸企业应在商务厅办理从事进出口业务备案登记之日起30日内填写《出口货物退(免)税认定表》(一式三份),并携带以下资料到市国税局进出口税收管理处办理认定登记(原件和复印件,审核后原件退回)

  1.对外贸易经营者备案登记表或者代理出口协议

  2.自理报关单位报关注册登记证书

  3.外商投资企业需提供批准证书

  二、出口退税申报系统软件的下载、安装、启动、维护

  (二)安装、启动(演示)

  1、系统安装 执行安装文件,按提示操作即可,应安装在C盘。在系统安装完成后,请重新启动计算机时。

  2、启动 点击桌面图标“外贸企业出口退税申报系统9.0版”或执行“开始”----“程序”----“出口退税电子化管理系统”----“外贸企业出口退税申报系统V9.0版”,系统开始运行。在申报系统安装完毕后应读入最新退税率库文件(如系统或退税率库升级,要及时更新)

  3、运行退税申报系统 系统显示登陆界面后,输入系统默认的管理员用户名:小写“sa”,密码为空,在“当前所属期”中输入本次申报期后,点击“确认”,即可进入系统主菜单。

  特别注意:“当前所属期”自动生成数据采集时的“申报年月”,为了操作方便并保证准确录入“申报年月”,建议在每次数据采集前,按本次申报资料中报关单日期最迟的日期,先确定“当前所属期”。

  如:本次申报有1份报关单,出口日期为2008年10月5日,则可将“当前所属期”录为200810;如:本次申报有20份报关单中,最大日期为2008年12月19日,则可将“当前所属期”录为200812。(注:如跨年度应分开申报)

  注意:只在首次使用时需要做且必须做以下工作外,不再做其他操作,否则可能引起运行出错。建议:进入系统后或具作前,详细阅读帮助文件。

  1、系统初始化。注意:年度中间无需做初始化。若确需初始化,应先将系统数据备份。

  (1)、部门代码,执行“系统维护\代码维护\海关商品码\部门代码”,选择“修改”或“增加”进行部门代码维护。

  建议业务量较大的公司分设部门代码,其他公司不设。

  注意:申报系统的部门代码必须与退税登记中的部门代码一致,如有增加,必须退税机关负责退税资格登记的受理人员。

  (2)、系统配置设置与修改

  执行“系统维护\系统配置\系统配置设置与修改”进入编辑画面,点击“修改”对系统配置字段作如下操作(以下未列字段可不操作):

  企业代码:即本企业的10位海关注册登记编码,如;

  纳税人识别号:即本企业的纳税识别号15位号码;

  企业名称:本企业的工商登记全称;

  计税计算:输入数字“2”,单票对应法;

  开户银行名称:如“中国银行安徽省分行营业部”

  银行帐号:与上述开户行对应的退税专用帐号;

  换汇成本检查:选“T”;

  进货足额检查:选“2”,同时检查增值税、消费税;

  是否预申报:选“T”。此处选择对数据加工处理有影响。

  是否分部门核算:不分部门核算,选“F”;分部门核算,选“T”;如果企业要分部门核算,则选“T”,并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”,点击“增加”或“修改”,进行部门代码维护;并且要与退税登记表的部门代码一致。

  是否分部门申报:选“F”,不分部门申报;

  外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门审核,用“分部申报”属性解决分部门申报。建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。

  是否财务挂钩:选“F”;

  退税机关代码:输入退税机关所在地行政编码,如合肥市国税局“3401”;

  退税机关名称:输入退税机关名称,如合肥市局“合肥市国税局”。

  以上输入完毕后,确认正确的,点击“保存”并在提示信息中点击“是”,完成系统配置设置,按提示进行系统重入。发现错误的,继续修改。

  (3)、系统参数设置与修改

  多用户操作问题:网络数据路径的使用。

  换汇成本上下限:上限8.0,下限5.0。超过系统设置的上下限,会出现错误提示,但不影响退税申报。企业应对有异常的数据进行检查,确认后再申报。

  (4)、系统口令设置与修改

  考虑系统的安全性,建议作如下操作:

  在“系统维护”之系统配置----“系统口令设置与修改”点击“增加”或“修改”,作如下操作:

  用户名:输入数字或字母均可;

  操作人姓名:录入操作人汉字名称;

  操作人级别:输入 “0”,其他字段不必录入(日常操作时建议设置为1或2,避免出错);点击“保存”后按提示退出。

  口令:点击“修改口令”输入数字或字母均可,如“1234”,按系统提示退出。

  请操作者每次使用自己的口令进入系统。

  用户口令及操作权限。忘记口令的处理。Pass.dbf,pass.cdx。

  (5)、如遇国家出口政策改变,涉及出口退税率调整的,应及时下载最新退税率库文件,通过“系统维护”读入(详见安装说明)。

  三、出口退税申报前准备事项

  (一)、外贸企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续;在货物报关出口之日起90天后第一个增值税纳税申报截止之日收齐单证并办结退(免)税申报手续。

  (二)、外贸企业应及时登录“口岸电子执法系统”出口退税子系统,核查并准确地确认和提交出口货物报关单“证明联”电子数据。

  (三)、外贸企业必须将每一份出口货物报关单与对应的增值税专用发票的品名、数量、计量单位保持一致。

  (一)申报明细数据录入(申报中最主要的工作,不仅量大而且易出错,务必详细阅读)

  执行“基础数据采集-----出口/进货数据明细录入”,进入操作窗口,点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入,具体要求如下:

  关联号:必录内容,一个年度内不能重复,一次申报可以有多个关联号。

  建议:1、企业按“2位年+2位月+2位号批次+4位顺序号”有规则编排关联号。必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等,并且换汇成本正常。2、对多条进货(出口)对应一条出口(进货)或多条进货对应多条出口的,只使用一个关联号,即原则上一张报关单对应一个关联号;

  部门代码:只有分部门核算单位录入。在“部门代码”维护完成后,点击下▼选择。注意:进货和出口的部门码必须一一对应,同一部门码项下同一商品的进货和出口数量必须相等;

  部门名称:系统自动生成;

  申报年月:本次申报的退税所属期,如“200811”,以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份,如:本次申报有3份报关单,出口日期分别为“”、“”、“”,那么本次的申报年月为“200811”。此栏按系统进入时显示的“当前所属期”自动生成,亦可以更改,为了操作方便并保证准确录入“申报年月”,建议在每次进入系统前,应先对“当前所属期”进行更改,以并与“申报年月”保持一致。

  申报批次:即本月第几次申报。如第一次输入“01”,以此类推,当月不能重复。

  序号:四位数字码,特别注意,序号在一个关联号内不能重复。如果一个月内有多次申报,可以按顺序连续编排。在数据录入时,可以都输入“1”,在所有数据录入结束后,进行数据分解,然后进行“序号重排”,建议按批次加顺序号进行物理排序。

  出口进货标志:录“0”,表示既有进货又有出口;“1”表示只有进货;“2”表示只有出口;

  税种:增值税选“v”;消费税选“c”;

  出口发票号:即企业出口商品的外运编号;

  报关单号:12位码,由报关单右上角“海关编号”后9位码+0+商品项号组成。注意:1、当报关单上只有一条记录时,录入“9位码+0+商品项号01”;2、当报关单上有多条记录时,有几条记录要逐条录入几次,在9位码后面第一条加“001”,第二条加“002”,以此类推;3、假如关单上有4条记录,第三条不申报退税,录入时则不录入“003”项,第4条记录仍应录“004”,其他不变。

  出口日期:输入报关单中的出口日期。

  美元离岸价:录入实际离岸价(FOB),计算换汇成本的依据。(若是其他币种的需换算成美元,可通过“安徽国税网→出口退税”查询)

  核销单号:9位码,见核销单右上角或报关单内的批准文号,如“”,数字间不得留空格。委托代理出口的,此栏也应录入,否则审核出错。

  代理证明号:若是委托其他外贸企业代理出口的货物,输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角10位码+2位项号(即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号);项号录入规则同报关单项号;若自营出口的,此项为空,不得录入任何内容;

  远期收汇证明:属远期收汇的,录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号;非远期收汇的,此项为空,不得录入任何内容;

  出口备注:可录可不录。

  商品代码:见关单中间左边“商品编号”,区分以下情况录入:①商品编码仅为8位的,录入8位商品编码后补加“00”补成10位码;②同一商品名称相同,对应不同的征税税率,如征13在10位商品编码后加1,征17则加2。

  10位商品码(征税率不同),如:按13%征税的其他大蒜,征13%退5%;按17%征税的其他大蒜,征17%退13%。

  消费税货物如:22座以下汽油型大马力其他小客车消费税从价定率征5%,代码为,既征增值税又征消费税加1,录入为;只征增值税加2,录入为。

  商品名称:系统自动生成,不须录入;

  单位:系统自动生成,不须录入;

  出口数量:与系统内商品代码对应计量单位的报关单上相应数量,录入的数量只能等于或小于报关单数量,如报关单数量为1000件,实际申报退税950件,则录入950件。

  进货凭证号:10位发票代码+8位号码;

  退消费税的,进货凭证号录消费税专用税票号码,该号码录入,系统自动补录到专用税票号码栏。规则是去税收(出口货物专用)缴款书字号的2、3位后的11位+2位项号。如:缴款书号码为(4630,则录入为1。

  分批批次:开具增值税专用发票分割证明的必须录入,若增值税发票数据1000,本次出口400,结余600,则本次录入分批批次“1”;下次用分割单申报时录入分批批次“2”。

  供货方纳税号:按进货凭证的对应内容录入;

  进货数量:与系统内商品代码对应计量单位的相应数量,录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致;进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的,要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后,录入对应的数量;委托加工后出口的货物,录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”,加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。如果委托加工后出口的货物,其原材料是进料加工的进口料件,则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”,辅料、包装物等的“进货数量”为空。(特别说明:要在备注栏加“WT”)。

  计税金额:即专用发票上的“计税金额”;

  法定征税税率:录入该产品的征税率,增值税为17或13;消费税从价定率的按小数点方式录入,如10%,录入0.1;从量定额的录入单位税额。

  税额:自动生成。如果生成的税额比发票上的税额大,要进行修改,小的可以不作修改,按回车进入下个字段;

  退税率:系统根据商品码自动生成;

  可退税额:自动生成;

  申报标志:为空,则该记录处于未申报状态;为“R”,则该记录已确认需要申报。

  上述标志不需录入,系统自动生成;

  以上完毕后,点击“保存”,按提示进行确认或确认并继续追加。

  注意:退消费税的,在上述增值税数据采集完成后,再进行消费税进货数据采集即可,不需要再做出口处理。

  在所有数据录入结束后,进行“数据分解”,数据分解后分别在出口录入和进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”。

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