请问金蝶财务软件有哪些的收款单是否支持结算号作为匹配字段汇总生成凭证?

一般涉及到“应付账款”和“应收账款”科目的就要录入付款和收款单的;

如果不涉及这两个科目的,在总账里直接编制凭证就可以;

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1,若管悝模式是纯财务管理直接在财务处理里面用凭证处理

2,若管理模式是财务业务一体化需在业务模块做了收款单,付款单等单据之后生荿凭证

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请问朋友在哪个操作界面操作?... 请问朋友在哪个操作界面操作?

  金蝶软件一般反操作流程为:反过账-反审核-反结账

(1)反结账操作方法:打开软件后直接同时按Ctrl+F12,出现如:图3-1界面如果没有设置口令,直接点击“完成”即可

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面如下图:

3、如果凭證没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核则需反审核后再修改,操作步骤如下:

a.  由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b.  進入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键该按键即为反审核按键,反审核憑证后即可对凭证进行修改

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12如果没有设置口令,直接点击“完成”即可

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核则需反审核后再修改,操作步驟如下:

a.  由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击下拉出菜单,然后找到“成批銷章”按键该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改

在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12

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