交企业所得税会计分录录怎样处理,有谁晓得

退回的企业所得税如何做会计分录?_百度知道
退回的企业所得税如何做会计分录?
一、如果退的是当年的借:银行存款
贷:所得税费用 二、如果退的是以前年度的1.收到退税款借::银行存款
贷:应交税费--应交所得税。2.结转借:应交税金--应交所得税
贷:以前年度损益调整同时借:以前年度损益调整
贷:利润分配--未分配利润
采纳率:76%
来自团队:
按照规定实行所得税先征后返的企业,应在实际收到返还的所得税时,冲减收到当期的所得税费用。企业应按实际收到的所得税返还,借记“银行存款”科目,贷记“所得税”科目。借:银行存款
贷:所得税
退的是当年的:借:银行存款贷:所得税费用 红字退的是上年的借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配 未分配利润
借银行存款贷利润分配
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。上月未计提企业所得税,本月缴纳了企业所得税所得税,请问会计分录怎么处理_百度知道
上月未计提企业所得税,本月缴纳了企业所得税所得税,请问会计分录怎么处理
6月未计提企业所得税,7月却交了企业所得税3462.99月,6月的凭证里面无法再做补计提了,请问我在7月该怎么做会计分录处理咯~~~
我有更好的答案
计提:借-所得税费用贷如果可以补一张记账凭证到上个月最好,但是如果不能补,当月补一个计提吧:应交税费-应交所得税缴纳后:借-应交税费-应交所得税贷-银行存款希望可以对你有点帮助,谢谢
采纳率:50%
借.先补提上6月未计提的企业所得税:就交税金_应交所得税
贷.因为没有跨年度:所得税
借,所以直接在年度当中补做就可以了:应交税金_应交所得税缴纳时这个正常做就是了
7月份补提,摘要表明6月份企业所得税,会计分录正常做:缴所得税时:借:应交税金-应交所得税贷:银行存款计提时:借:所得税贷:应交税金-应交所得税
很简单啊,补提就行了嘛,有时候也不用想的太复杂啦
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企业所得税预缴会计分录怎么做?
我有更好的答案
在月末(季度末)计提企业所得税分录如下借:所得税费用
贷:应交税费--应交所得税同时做如下分录借:本年利润
贷:所得税费用在实际缴纳时分录如下:借:应交税费--应交所得税
贷:银行存款
采纳率:57%
所得税费用  贷:应交税费——应交所得税  预缴时做借:借先按企业利润计提:应交税费——应交所得税
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退回的企业所得税如何做会计分录
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一、如果退的是当年的借:银行存款 贷:所得税费用 二、如果退的是以前年度的1.收到退税款借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税。2.结转借:应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整同时借:以前年度损益调整贷:利润分配--未分配利润
主营:注册公司,商标注册,知识产权
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