台州的咨询税票真假查询作废后能否通过验证

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作废发票已被认证怎么办
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我单位开出一张税票,对方已认证,但被我单位财务人员又误点了作废。这该怎么办呢?请教!!!!!!!
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让对方做进项税转出就可以了
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晕倒,这个好象很麻烦的哦。
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在开一张发票给对方,将作废收回。再叫对方做进项税转出就可以了。
同意二楼。
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哇,千万不要如此粗心啊,又不是专业的问题不懂
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让对方将已验证发票做进项税额转出,然后我单位再给他开一张,再去验证,对吗?还用去税务部门办手续吗?如果已经跨月可以吗?万分感谢!!!!
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当月的话 到窗口让税务人员取消认证就行了
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新闻热线:16281
纳税人未认证发票可以早发现 &&来源:&& 作者:陈瑾怡尤雪芬
近日,笔者从国税部门获悉,为了保证纳税人按规定及时抵扣增值税进项税金,减少不必要的损失,国税部门在网上申报自助服务系统中增设了“增值税专用未认证清单查询”模块,对超过90天未认证的增值税专用发票(包括省内和省外)进行提醒,督促企业及时认证发票。
据黄岩区国税局有关负责人介绍,按照国家政策规定,增值税一般纳税人可申请抵扣的增值税专用发票,必须自该专用发票开具之日起180日内到税务机关认证,否则不予抵扣进项税额。但在实际执行过程中,由于抵扣时间宽裕,企业经常会疏忽大意,忘记及时办理发票认证。
“增值税专用未认证清单查询”模块刚上线,就有企业化解了税款流失的风险。90后办税员小王是一名兼职会计,帮6家企业处理会计业务,他通过“增值税专用未认证清单查询”模块查询发现他所负责的某企业有张离逾期只有18天的发票未认证,涉及金额80万元。小王立即采取措施进行补救,为企业减少增值税税款13.6万元。他说:“在日常工作中,经常有企业老板收到进项发票时未及时转交给他,发票未认证不但造成经济损失,还有一定的税收风险。现在税务部门利用信息技术让未认证发票得到早发现、早提醒、早预防,切切实实为纳税人办了好事。”
国税部门在此提醒纳税人,定时进入当地国税网,通过申报自助服务系统点击“增值税专用未认证清单查询”模块查询发票未认证情况,及时办理发票认证,避免受到损失。
责任编辑:杨能勇
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增值税发票不小心作废了,但对方单位已认证,怎么办?
发票是增值税专用发票,请求详细答案~谢谢~!
我有更好的答案
在这个月可以重新再开正确发票,购货方接到重开发票按照正常程序重新抵扣。出现这类情况。问题中的这种情况属于将电子发票进行了作废,而纸质发票交给了购货方,并且购货方通过了认证进行了进项税额抵扣。在增值税稽核系统属于作废发票:先通知购货方作进项税额转出处理,系统会提示发票为作废发票,抵扣凭证审核系统会通知购货方主管税务机关进行协查。而对于销货方来说,因为发票已经作废,购货方主管税务机关会通知购货方作进项税额转出处理,并将协查结果回复给开票方主管税务机关,在本月肯定没有进行作销售处理,那么这种情况一般处理,那么在次月的19号经过国家税务总局进行比对以后
销货方没有发票联、抵扣联,怎样做发票验旧呢?
因为出现误作废的情形,税务机关的增值税发票抵扣凭证稽核系统会有处理记录,发票验旧只需要存根联(三联发票为记账联)复印件就可以了。
采纳率:76%
来自团队:
要求对方提供情况说明,重新开票,并在发现之日起做进项税额转出,作为收票方就没有问题了。对于开票方,必须将三联发票收齐,配合税务检查。然后要回这张发票,三联必须都在你手里。然后重新开票给对方。同时准备情况说明,立即让对方做进项税额转出,不能抵扣申报。如果双方是同一地区,如果不在同一地区,税务局会下发协查通报,还算好处理,要求两地税务机关同时调查是否存在偷税漏税情况。这种情况我公司曾经遇到过一次如果当月就发现了。这样的情况不出半个月,税务局网站就会比对发现问题,然后就会联系你们双方
1.最好的办法是对方单位还么有进行纳税申报,将这笔从已认证转到报表的时候删掉,那样就没有麻烦了,你把发票联和抵扣联拿回来就好了;2.如果对方单位已经纳税申报,没办法,罚款了要也是百度的
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已经认证的增值税进项发票被对方作废了该怎么办?
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发票已经网上认证了,对方说是不小心操作失误,通知我们做进项转出。第一次遇到这种事没方向了,请问具体分录该怎么写呀?
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开红字发票,冲销发票
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hzgfrank 发表于
开红字发票,冲销发票
已经作废了的发票是开不了红字的。
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刚才可能是我没说明白
我们公司购进一批商品,款项付清对方寄来了增值税发票。结果在我们对此发票进行了认证以后,对方通知我们说,由于他们操作失误,不小心在开票系统中将这张发票给作废了。
在网上查了一下,基本上都说要做进项税额转出,然后找税务局说明情况,可是我刚开始做这行没有经验,不知道该转出到哪里,是走其他应收款吗?
请有经验的前辈指导一下,该怎么做账务处理
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根据《国家税务总局关于修订&增值税专用发票使用规定&的通知》(国税发〔号)的有关规定,所称作废条件:一、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;二、销售方未抄税并且未记账;三、购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。纳税人将不符合作废条件的发票进行了作废处理,应各自及时向双方主管税务机关报告,按照主管税务机关的要求处理。
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是不是应该在进项发票明细里面进行删除?建议你咨询主管税务所,地区不同可能处理也不同
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我这边的情况正好相反,正常开票给客户,客户已经认证成功,公司开票员手误又把开出去的这张票给作废了,然后被税务局给查出来了,通知客户联查,客户通知的我们,这下怎么办??
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参考一下,
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其实。基本上的做法都是你自己要做进项转出的。
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