上年未挂应付账款,好在支付尾款会计分录,会计处理

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营业外收入具体包括:固定资产盘盈、处理固定资产净收益、罚款收入、资产评估增值、债务重组收益确实无法支付的应付账款、教育附加费返还等 营业外支出具体包括:固定资产盘亏、处理固定资产净损失、罚款支出、捐赠支出、非常损失、资产评估减值、债务重组损失等。
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[转帖]合并财务报表思路
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以下是引用henry在 15:51:00的发言:
无欲则刚,有容乃大!
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[原创]税务疑难2:这家服饰公司,如何筹划才能避免虚开增值税发票风险?
确实无法支付的应付账款?好象要进"资本公积".
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确实无法支付的款项计入资本公积,同时计提企业所得税
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同意Henry的观点。应付帐款如果确实不再支付,可以计入资本公积,再调增所得税。但是在楼主提问的上下文环境下,我认为还是计入营业外收入合适一些。因为这不是应付帐款超过两年没人来要了,转增为资本公积了。这个性质有点象罚款性的收入。既然合同履约时的罚款性支出可以计入营业外支出,那么罚款性收入就可以计入营业外收入。
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营业外收入比较合适长期挂账无法支付的应付款项处理对策_百度文库
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长期挂账无法支付的应付款项处理对策
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&&企业在长期的存续过程中,不可避免地会遇到各类问题:如一方面由于各种原因部分应收账款无法收回,造成应收账款的坏账;同时,有一部分供应商在供货之后,当年催要货款无果,以后由于该单位解散或业务员更换等原因,未及时催要货款或催要后债务人未付款,造成应付账款的长期挂账。本文对长期挂帐无法支付的应付款项提出了处理对策
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请教购进支付尾款和销售如何做帐
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去年8月份签了一份购进合同,合同款是335534,然后付了一笔预付款33000,记的是借:应付账款-**公司 贷:存款
今年一月份要付尾款,但是我们购进的这份合同里面包括硬件设施、软件、还有技术服务费,并且这批设备是直接寄到我们销售的对象那里,不送到我们公司,我想请问一下,账要怎么做?
1,因为货不直接送到我们公司,已经直接寄到我们销售的那家公司了,还需要填制入库出库单么?
2,但是我们销往的公司又是不开票的,货也直接发过去了,这要怎么办?还需要做借原材料,贷应收账款?(设备做原材料,那软件和技术服务做什么呢)吗?没有发票不能确认收入,这批货物就暂时挂在账上吗?
3,拿到发票再做借:应收账款 应交税费-应交(进项税)贷:银行存款?
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第二条和第三条打错了 是应付账款
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1、要填制入库出库单
2、不开票 有涉嫌偷税风险。购进如果是一体的,销售也是一样不用分开。纳税有个不开票收入啊。
3,拿到发票再做借:应收账款 应交税费-应交增值税(进项税)贷:银行存款?&&没看懂
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1,,货没到你们公司,而是去了你们的兄弟公司,就证明业务是发生在你们兄弟公司,跟你们公司没业务来往,你不需要做什么任何操作
2,你们销售公司不开票是不行的,或者说账务你们来处理,但是实际业务来往确实销售公司在做的话。那么你们就需要做凭证的。收到货了,借:原材料,固定资产,应交税费,增值税进项税,贷应付账款
3,拿到发票后你的分录做错了,。。。参考上一条。。还有普通发票是不需要做税的。
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设计费和服务费都走管理费用好了&&
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1、要填制入库出库单
2、不开票 有涉嫌偷税风险。购进如果是一体的,销售也是一样不用分开。纳税有个不开 ...
那入库单上软件和技术服务部分如何填制呢?还有确实不开票,那部分走内帐,但是外账如何处理已经销售出去的库存商品?
第三部分录我做错了,应该是借:应付账款 应交税费-进项税&&贷:银行存款
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xiang355035 发表于
<font color="#,,货没到你们公司,而是去了你们的兄弟公司,就证明业务是发生在你们兄弟公司,跟你们公司没业务来往, ...
不是兄弟公司,是我们和A签订了购货合同,和C签订了销售合同,然后A直接把货发到了C处,相当于还是买进卖出,只是没有到我们公司。
那笔销售合同老板和对方约定的是不开票,打算走内账,这样的话外账关于这批货(库存商品还是原材料?)该如何处理?
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xiang355035 发表于
设计费和服务费都走管理费用好了
不应该吧,我们做的就是设备软件和技术服务,可以算作费用嘛?
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杨家小妹 发表于
不是兄弟公司,是我们和A签订了购货合同,和C签订了销售合同,然后A直接把货发到了C处,相当于还是买进卖 ...
无法处理 在库存放置吧
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