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区发展和改革委员会,3002
武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度部门决算
武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度部门决算
武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度部门决算公开目录
一、武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度部门决算情况说明
二、武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
(一)部门决算单位构成
从 决算构成单位来看,武汉市黄陂区发展和改革委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。
(二)部门人员构成
武汉市黄陂区发展和改革委员会在职实有人数32人,其中:行政23人,事业9人。
离退休人员10人,其中:离休1人,退休9人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年收入总计491万元,其中:本年收入合计491万元;支出总计491万元,其中:本年支出合计491万元。
&&& 三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为491万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为491万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出 491万元,主要是人员工资、办公经费及基本运转资金。
(一)一般公共服务(类)。年度预算为370万元,支出决算为370万元,完成年度预算的100.00%。
(二)社会保障和就业(类)。年度预算为46万元,支出决算为46万元,完成年度预算的100.00%。
(三)医疗卫生(类)。年度预算为43万元,支出决算为43万元,完成年度预算的100.00%。
(四)住房保障支出(类)。年度预算为32万元,支出决算为32万元,完成年度预算的100.00%。
四、政府性基金预算收入支出决算情况
武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年政府性基金预算财政拨款本年收入3万元,本年支出3万元。具体支出情况为:
(一)城乡社区事务(类)。支出决算为3万元,主要是大城管奖励经费。
武汉市黄陂区发展和改革委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市黄陂区发展和改革委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区发展和改革委员会本级及下属1个参公事业单位。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为43万元。
(一)公务用车购置及运行维护费支出决算为34万元。
1.公务用车运行维护费34万元。其中:租车费5万元;燃料费15万元;维修费9万元;过桥过路费2万元;保险费3万元。
(三)公务接待费支出决算为9万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费9万元。其中:全市移民后期扶持项目资金现场会6万元,中线移民后续安置对接工作会2万,外省市交流接待1万元。
2013年度公共预算收入支出决算总表
项目(按功能分类)
一、财政拨款(补助)收入
一、一般公共服务
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
四、公共安全
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业
九、医疗卫生
十、节能环保
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
十三、交通运输
十四、资源勘探电力信息等事务
十五、商业服务业等事务
十六、金融监管等事务支出
十七、地震灾后恢复重建支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备事务
二十二、国债还本付息支出
二十三、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
&&& 用事业基金弥补收支差额
&&& 结余分配
&& 上年结转和结余
&&& 年末结转和结余
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
51行=(28+29+…+50)行;54行=(51+52+53)行。
2013年度公共预算收入决算表
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
支出功能分类科目编码
&![endif]&
&![endif]&
一般公共服务
发展与改革事务
& 行政运行
& 一般行政管理事务
& 其他发展与改革事务支出
社会保障和就业
行政事业单位离退休
& 归口管理的行政单位离退休
& 其他行政事业单位离退休支出
& 其他优抚支出
& 行政单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
& 住房公积金
& 提租补贴
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=(2+3+4+5+6+7+8)栏。
2013年度公共预算支出决算表
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
&![endif]&
&![endif]&
一般公共服务
发展与改革事务
& 行政运行
& 一般行政管理事务
& 其他发展与改革事务支出
社会保障和就业
行政事业单位离退休
& 归口管理的行政单位离退休
& 其他行政事业单位离退休支出
& 其他优抚支出
& 行政单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
& 住房公积金
& 提租补贴
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。
2013年度公共预算财政拨款支出决算表
本年支出合计
支出功能分类科目编码
&![endif]&
&![endif]&
一般公共服务
发展与改革事务
& 行政运行
& 一般行政管理事务
& 其他发展与改革事务支出
社会保障和就业
行政事业单位离退休
& 归口管理的行政单位离退休
& 其他行政事业单位离退休支出
& 其他优抚支出
& 行政单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
& 住房公积金
& 提租补贴
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。
2013年度政府性基金预算收入支出决算表
上年结转和结余
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
&![endif]&
&![endif]&
城乡社区事务
城市基础设施配套费安排的支出
& 其他城市基础设施配套费安排的支出
注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2-3)栏;3栏=(4+5)栏。
2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
注:"三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。
主办单位:中共武汉市黄陂区委 黄陂区人民政府
承办单位:黄陂区电子政务网络中心
地址:前川街黄陂大道158号
邮编:430300 传真:
邮箱: 备案序号:当前位置:
索&&引&&号
渭南市发展和改革委员会
名&&&&&&&&称
&&渭南市发展和改革委员会2015年度部门决算及“三公”经费公开说明
文&&&&&&&&号
主&&题&&词
渭南市 发展和改革委员会 2015 经费 公开 说明贵港市发展和改革委员会2016年部门预算财政拨款预算表
&&&& &&&& &&&&
贵港市发展和改革委员会2016年部门预算财政拨款预算表
]&&&&来源:
&&&&[字体:
公开单位:贵港市发展和改革委员会
单位:万元
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贵港市发展和改革委员会
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行政运行(财政统发工资)
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行政运行(财政非统发工资)
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行政运行(社会保障缴费)
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行政运行(其他工资福利支出)
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行政运行(公用经费)
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行政运行(绩效工资)
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行政运行(对个和家庭的补助)
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一般行政管理事务(会议费)
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一般行政管理事务(其他商品和服务支出)
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其他发展和改革事务支出(其他商品和服务支出)
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贵港市散装水泥办公室
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其他散装水泥专项资金支出(财政统发工资)
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其他散装水泥专项资金支出(社会保障缴费)
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其他散装水泥专项资金支出(公用经费)
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其他散装水泥专项资金支出(对个和家庭的补助)
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宣传(其他商品和服务支出)
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其他散装水泥专项资金支出(其他商品和服务支出)
<TD class=et17 style="FONT-SIZE: 10 TEXT-DECORATION: BORDER-TOP: #.5 HEIGHT: 33 BORDER-RIGHT: #.5 WIDTH: 65.25 VERTICAL-ALIGN: WHITE-SPACE: BORDER-BOTTOM: #.5 FONT-WEIGHT: 400; COLOR: #000000; FONT-STYLE: TEXT-ALIGN: BORDER-LEFT: #.5 mso-protection: locked visible" height=44 width=87 x:num="2
其他散装水泥专项资金支出(其他类)
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2014年海阳市发展和改革局部门决算
2014年海阳市发改局
部 门 决 算
  第一部分 概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 2014年部门决算表
一、2014年度收入支出决算决算表
二、2014年度收入决算决算表
三、2014年度支出决算决算表
四、2014年度财政拨款收入支出决算决算表
五、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算决算表
六、2014年度公共预算财政拨款基本支出决算决算表
七、2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分 2014年部门决算情况说明
  一、主要职能
拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划。
&&&&& 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。
&&&&& 承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任。
&&&&& 推进全市经济结构战略性调整。
&&&& &组织拟订全市区域经济发展战略、规划和政策,研究提出城镇发展战略及政策建议。
&&&&& 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、中长期规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、体育、旅游、广播电视等发展政策。
承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
纳入海阳市发展和改革局2014年部门决算编制范围的单位共 1个,详细情况见下表:
海阳市发展和改革局
2014年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 
部门:海阳市发展和改革局
单位:万元 
一、财政拨款收入
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
& 用事业基金弥补收支差额
&&&&& 结余分配
& 年初结转和结余
&&&&& 年末结转和结余
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:海阳市发展和改革局
单位:万元
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
功能分类科目编码
 一般公共服务支出
 发展与改革事物
 行政运行
一般行政管理事务 
社会事业发展规划
其他发展与改革事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
 事业单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗
事业单位医疗
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门:海阳市发展和改革局 
单位:万元
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
 一般公共服务支出
 发展与改革事物
 行政运行
一般行政管理事务 
社会事业发展规划
其他发展与改革事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
 事业单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗
事业单位医疗
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:海阳市发展和改革局 
单位:万元
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
&& 一般公共预算财政拨款
&&& 政府性基金预算财政拨款
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:海阳市发展和改革局
单位:万元
本年支出合计
功能分类科目编码
 一般公共服务支出
 发展与改革事务
 一般行政管理事务
社会事业发展规划
 其他发展与改革事务支出
 社会保障和就业支出
 行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
事业单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗
事业单位医疗
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:海阳市发展和改革局
单位:万元
本年支出合计
经济分类科目编码
公务接待费
公务用车维护费
商品和服务支出
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:海阳市发展和改革局
单位:万元
2014年度决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
注:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
2014年部门决算情况说明
  一、部门收支决算总体情况
  2014年收入决算为386.59万元,其中:财政拨款385.19万元,其他收入1.4万元。
  2014年支出决算为351.68万元,其中:一般公共服务支出276.02万元,社会保障和就业支出64.45万元,医疗卫生与计划生育支出11.21万元。
  二、财政拨款支出决算情况
  2014年财政拨款支出决算为351.67万元,具体情况如下:
  1.一般公共服务支出276.02万元,主要用于发展和改革事务。
  2.社会保障和就业支出64.45万元,主要用于行政事业单位离退休费。
  3、医疗卫生与计划生育支出11.2万元,主要用于行政事业单位医疗费。
  三、财政拨款安排的“三公”经费决算情况
  2014年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共26.62万元。
(一)公务用车购置及运行费决算7.61万元。主要用于公务用车运行维护费7.61万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费决算19.01万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。}

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