财务中所说的抵扣是诚如神之所说什么意思思

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增值税抵扣是什么意思?
小弟有一个低级的问题,增值税抵扣是什么意思?谢谢各位大侠!
[ 本帖最后由 zhangzhongjiang 于
22:13 编辑 ]
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就是,你进货(如果你是一般纳税人),100,交增值税17%,就是17,你销售120,别人给你增值税120*17%=20.4,那你就要交税20.4-17=3.4。因为之前你已经交过17了,这个17就是你抵扣的。
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我也学习了!谢谢!。。。。。。。。。。
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学习啦 顺便问一下 增值税进项什么 也忘记啦 在这个帖上说说& &简单的说说增值税吧 谢谢 前辈啊
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你买东西,交17%的增值税就是进项税额,相对来说对方是销项税额。你销售,那你收到人家交的增值税进项税额,对你来说就是销项税额。
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原帖由 xiaohong323 于
09:37 发表
你买东西,交17%的增值税就是进项税额,相对来说对方是销项税额。你销售,那你收到人家交的增值税进项税额,对你来说就是销项税额。 买东西.应该是对方开票,应该是对方交税吧??
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难道购货不用交吗?
借:原材料
& && &应交税金—应交增值税(进项税)
& & 贷:应付账款(银行存款)
借:应收账款(银行存款)
& &&&贷:主营业务收入
& && && & 应交税金—应交增值税(销项税)
可能我没说清楚吧。购货的时候,交17%,相对于对方来说,他是销项税,他要交的是销项税—之前他进货时候的进项税,他要交。而我购货的时候,也要交17%的进项税,销售的时候,就会有销项税,最后还要交销项税—进项税的差额
[ 本帖最后由 xiaohong323 于
13:14 编辑 ]
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明白了进项税 销项税啦 还有没哪位大侠补充相关知识 , 感激 不尽啦
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回复 #7 xiaohong323 的帖子
非常清楚,谢谢
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一篇文章告诉你:哪些进项税额能抵扣?抵扣方式是什么?
发布时间: 
编辑:无忧草
阅读:412&
&&字号:||
2016年5月至7月期间不需进行增值税发票认证,而是通过增值税发票查询平台选择确认用于抵扣的增值税发票信息。
目前我国实行购进扣税法,也就是发生应税行为时按照销售额计算销项税额,购进货物、劳务、服务、无形或不动产时,以支付或负担的税款为进项税额,同时允许从销项税额中抵扣进项税额。这样,就相当于仅对发生应税行为的增值部分征税。当销项税额小于进项税额时,不足抵扣的部分可以结转下期继续抵扣。
增值税适用一般计税方法的,用当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额为当期应纳税额。
进项税额是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、或者不动产,支付或者负担的增值税额。
例:某增值税一般纳税人从事建筑服务,2016年,购进建筑材料,取得的增值税专用上注明的税额为100万,则100万为该纳税人当期的进项税额。
哪些进项税额准予从销项税额中抵扣?
答:下列进项税额准予从销项税额中抵扣:
1.从销售方取得的《增值税专用发票》(含税控《机动车销售统一发票》)上注明的增值税额。
2.从海关取得的《海关进口增值税专用缴款书》上注明的增值税额。
3.购进农产品,全部取得《增值税专用发票》或《海关进口增值税专用缴款书》,可以按照注明的增值税额进行抵扣。未全部取得的,采取《农产品增值税进项税额核定扣除办法》进行抵扣。
4.从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者取得的解缴税款的完税上注明的增值税额。
提示:增值税专用发票抵扣需要当月进行认证或勾选,认证相符或确认勾选的,应在次月申报期进行申报抵扣,否则不予抵扣。海关进口增值税专用缴款书需要进行&先比对后抵扣&,稽核比对结果为相符的,应于稽核比对相符的当月申报期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。
增值税专用发票需在开具之日起180天内进行认证,海关进口增值税专用缴款书需在开具之日起180内进行稽核比对。超过时限的,不予抵扣。
例:某增值税一般纳税人2016年6月取得一份增值税专用发票,发票上注明金额100万元,税额6万元,并于当月在增值税发票查询平台对该发票进行了勾选确认。该纳税人应于7月申报期内申报抵扣进项税额6万元。处理如下:
借:相关1000000
&&&&& 应交税金-应交增值税(进项税额)60000
&&& 贷:1060000
(一)增值税专用发票的抵扣方式是什么?
答:增值税专用发票抵扣可以通过增值税发票查询平台进行勾选、网上扫描认证、到办税服务厅扫描认证等三种方式。本次试点的增值税一般纳税人,2016年5月至7月期间不需进行增值税发票认证,而是通过增值税发票查询平台选择确认用于抵扣的增值税发票信息。
(二)海关进口增值税缴款书抵扣方式是什么?
答:海关进口增值税缴款书通过海关缴款书数据采集及比对结果接收办理平台先进行稽核比对,比对相符后,其增值税额方能作为进项税额在销项税额中抵扣。
(三)农产品抵扣方式是什么?
答:增值税一般纳税人购进农产品,全部或部分取得农产品发票或者普通发票,该类纳税人取得农产品增值税专用发票和海关进口增值税专用缴款书,按照农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法规定的方法计算抵扣进项税额。
提示:生活服务业中的餐饮业以及建筑业和其他建筑服务的园林绿化等行业可能购进农产品。农产品是指初级农产品。
(四)完税凭证抵扣方式是什么?
答:按照完税凭证上注明的税额,通过申报方式进行抵扣。
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用通俗的语言解释一下,谢谢!
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增值税进项抵销项么
会计上的抵扣一般指增值税,增值税是生产环节税,从原材料开始,每一个企业将产品卖给下一家企业都会收增值税,增值税对卖出企业来说是销项税、买入企业是进项税,理论上一家企业的销项税高于进项税,计算应交增值税的时候,销项税减进项税就是应交增值税,这里的进项税就是抵扣额。比如钢材,A矿山企业将将矿石卖给B炼企业炼钢,B炼钢企业将钢铁卖给C汽车生产企业造车,B企业买矿石会有进项税,卖钢铁会有销项税,应交增值税就是销项税减进项税(抵扣)增值税发票由卖方企业开出,一式几联,销项联留给自己计算应交增值税,进项联给买方抵扣用,
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就是,你进货(如果你是一般纳税人),100,交增值税17%,就是17,你销售120,别人给你增值税120*17%=20.4,那你就要交税20.4-17=3.4。因为之前你已经交过17了,这个17就是你抵扣的。
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你买东西,交17%的增值税就是进项税额,相对来说对方是销项税额。你销售,那你收到人家交的增值税进项税额,对你来说就是销项税额。 买东西.应该是对方开票,应该是对方交税吧??
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借:原材料
& && &应交税金—应交增值税(进项税)
& & 贷:应付账款(银行存款)
借:应收账款(银行存款)
& &&&贷:主营业务收入
& && && & 应交税金—应交增值税(销项税)
可能我没说清楚吧。购货的时候,交17%,相对于对方来说,他是销项税,他要交的是销项税—之前他进货时候的进项税,他要交。而我购货的时候,也要交17%的进项税,销售的时候,就会有销项税,最后还要交销项税—进项税的差额
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