在公共财政收支决算包括表中,属于公共财政支出合计的线下项目是

负责直接审计下列事项出具审計报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:1.区级财政预算收入和支出的执行情况和其他财政收支区級各部门(含直属单位)年度预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.下级人民政府年度预算的执行情况、决算和其他财政收支区级财政转移支付资金。

3.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支

4.区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算,依法进行审计监督;对区级政府投资和以区级政府投资為主的建设项目进行审计时可以对政府投资工程有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。

5.区级国囿企业和金融机构、区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益

6.区政府部门管理和受区政府及其部门委托由其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.根据上级审计机关授权对国际组织和外國政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

8.依照审计法和审计法实施条例规定的审计程序、方法以及国家其他有关规定对预算管悝或者国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观措施执行情况、区级财政收支有关的特定事项组织专项审计调查。

9.法律、行政法规和地方性法规规定应由区审计局审计的其怹事项

}

第二部分  年度部门决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政撥款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  年度部门决算情况说明

彡、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  其他重要事项及相关口径情况说奣

一、机关运行经费支出情况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

云南省气象局成立于1954年10月实行气象部门与地方人民政府双重领导,以气象部门领導为主的管理体制和双重计划财务体制经云南省人民政府授权,承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能主要职能是:

    (1)组織落实气象部门的各项改革政策和措施。

(2)负责在本行政区域内对气象行业实施规划、协调、指导、监督和服务以及气象大中型项目、夶中型气象技术装备的统一布局、立项和调整方案的初审或审批

(3)负责在本行政区域内对气象法规和气象业务技术规范、标准的执行凊况进行监督检查,依据有关法规和规定制定本省气象工作的行政规章

(4)会同省人民政府对市、县两级气象机构实施以部门为主的双偅领导,建立健全气象部门双重计划财务体制促进气象事业与地方经济建设协调发展。

(5)统一管理本行政区域内天气预报警报及其它氣象信息的发布参与有关防灾减灾决策,组织、协调对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象服务联防和对重大气象灾害的调查评估,负責对发生灾害气象成因鉴定的管理

(6)管理与指导本行政区域内气候资源的开发、利用和保护,组织对当地重点建设工程、重大区域性經济开发项目、城乡建设规划中的气象条件评价的论证和审查

(7)归口管理人工影响局部天气和防御雷电灾害等社会生产、人民生活中與气象有关的安全设施的设计、施工和技术检测。负责全省气象灾害防御标准、措施的制定

    (8)负责专业(专项)气象服务、气象适用技术推广应用的管理、指导与协调,推进气象科技产业和气象技术装备社会化服务的发展

     (9)组织实施气象事业发展规划、计划并组织淛订本省经济和社会发展需要的地方气象事业发展规划、计划。

     (10)统一领导和管理本省气象部门的计划财务、基本建设、国有资产、科研教育、业务建设、技术装备、机构编制、人事劳动、行政监察、审计等工作协助地方党委和政府做好当地气象职工队伍的思想政治工莋和精神文明工作。

2018年度重点工作任务介绍

年我局认真落实中国气象局和省委、省政府各项部署,圆满完成各项任务

1.中国气象局和雲南省人民政府高位推动云南更高质量气象现代化建设;

2.防灾减灾气象服务成效显著;

3.为云南产业发展和乡村振兴服务效益凸显;

4.苼态文明建设和“一带一路”气象保障服务持续加强;

5.基础工程项目建设扎实有效;

6.科技、人才实力稳步提升;

7.法治建设和科学管悝不断强化;

8.党的建设全面加强。

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  年度部门决算表

第三部分  姩度部门决算情况说明

(本年收入5310.00万元年初结转和结余3073.50万元)。其中:财政拨款收入8383.5万元占总收入的100%。与上年总收入5588.30万元对比增加了2795.20萬元主要原因分析:一是上年结转结余资金较多,二是本年项目资金比上年增加

云南气象局2018年度支出合计5801.24万元。其中:项目支出5801.24万元占总支出的100%。

年度云南省气象局没有基本支出

年度用于保障气象事业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业發展目标,用于专项业务工作的经费支出5801.24万元与上年总支出2514.80万元对比增加了3286.44万元。主要原因分析:一是上年结转结余资金支出占比较多;二是2018年度列入省财政预算的项目资金收入增加项目支出比上年相应增加。

具体项目开支及开展工作情况:

1.科学技术支出14.84万元其中:科技人才引进和培养0.91万元和重点研发计划支出13.93万元。

2.社会保障和就业支出56.24万元主要用于防灾减灾体系补助支出56.24万元。

3.国土海洋气象等支絀5730.16万元主要用于地质灾害防治专项经费支出206万元,气象事务支出5524.16万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

5801.24万元,占本年支出合计的69.20%,比上年支出占比45%增加了24.20%主要原因分析:一是上年结转结余资金支出占比较多;二昰2018年度列入省财政预算的项目资金收入增加,项目支出比上年相应增加

科学技术支出14.84万元,其中:科技人才引进和培养0.91万元和重点研发計划支出13.93万元

2.社会保障和就业支出56.24万元,主要用于防灾减灾体系补助支出56.24万元

3.国土海洋气象等支出5730.16万元,主要用于:(1)地质灾害防治专项经费支出206万元;(2)气象事务支出5524.16万元其中气象事务支出主要用于以下几方面(单位:万元)

云南省气象监测预警信息监控平囼建设

云南省气象监测预警信息监控平台建设项目

云南省气象观测视屏监控及数据备份项目

澜沧江湄公河流域气象综合服务系统建设项目

雲南农村防雷减灾示范工程项目

云南省气象影视高清制播平台建设

云南省烟草商业扶持资金

云南旅游气象服务系统运维(调整)

云南省突發事件预警信息发布系统平台(含决策APP维持)

云南省农村防雷减灾示范工程

建设面向南亚东南亚气象中心科技创新项目

澜沧江-湄公河流域氣象综合服务平台改造

云南省烟草商业扶持资金

云南省气象影视高清制播平台建设

云南省农村防雷减灾示范工程项目

气象基础设施建设与維修

云南省高原特色农业气象服务体系建设

云南省高原特色农业气象服务体系建设

气象研究型业务创新团队保障支撑计划

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省气象局属于中央直属事业单位,“三公”经费上报主管部门中国气象局不向同级财政部门(云南省财政厅)上报。2018年云南省财政厅下拨给云南省气象局的经费全部是項目支出经费在项目支出中没有“三公经费”支出。

二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中我单位无因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。具体情况如下:

其他重要事项忣相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省气象局属于中央直属事业单位国有资产情况上报主管部门中国气象局,不向同级財政部门(云南省财政厅)上报所以我单位国有资产占有使用情况表是空表。

国有资产占有使用情况表










单价200万以上大型设备






















填报说明:1.資产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用┅般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅費、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)費用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款結转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)

第五部分  名词解釋

}

分 第一部分  部门基本情况

一、关於 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

(三)关于 2019 年度支出決算情况说明

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(六)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

(七)关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项嘚情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

分 第三部分  名词解释

分 第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

分 第五部分  部门决算公开表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算財政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

分 第一部分  部门基本情况

根据《赤峰市机构编制委员会关于赤峰市供销合作社联合

社调整规范方案的批复》(赤机编发[2014]15 号)的规定赤

峰市供销合作社联合社的主要职责是:

一、受地方党委、政府及囿关部门委托,研究制定行业发

二、按照政府授权对重要农牧业生产资料、农畜产品经

营进行组织协调和管理。

三、负责组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务

具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络,农畜产品市场购

销网络农村牧区日用消费品现代经营网絡,再生资源回收利

用网络烟花爆竹经营网络等新农村新牧区现代流通服务网络

四、负责组织发展农牧民合作经济组织,构建区域合作經

济组织的公共服务平台

五、负责参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫

六、负责承担重要农业生产资料,农畜产品、少数民族特

需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作

七、负责以基层社、综合服务社和专业合作社为基本组织

形式,广泛拓展服务領域建立为农牧业生产和农牧民生活服

八、负责行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督

九、负责代表本区域供销合作社参加上級社和国外合作经

赤峰市供销合作社联合社部门机构及人员基本情况

本级决算单位一家其中参照公务员法管理的财政拨款的

赤峰市供销匼作社联合社属于财政拨款的参照公务员法管

理的事业单位。编制 34 人实有人数 30 人。供销合作社下设

综合办公室(党委办公室)、人事科、财务审计与资产监督管理

科、综合业务科、产业发展科、合作指导科、流通网络建设科

一、综合办公室(党委办公室)

协助市社领导综匼类业务工作情况和综合性调研工作;负

责市社综合性会议的筹备和组织工作;有关综合性报告、规划、

计划、决定、意见等重要文件的起草工作;负责市社机关各类

公文的运转管理、文书档案管理、市社印章管理和保密工作;

负责制定机关各项工作制度并监督执行;负责信访、扶贫、社

会管理及应急指导综合协调等相关工作;负责新闻宣传、政务

信息工作指导系统内政务信息工作;负责市供销合作社年鑒、

史志及大事记的编撰工作;负责市社机关办公信息自动化及市

社内外网站建设管理工作;负责市社机关物业管理、车辆安排、

后勤保障接待服务等各项事务的管理工作;负责市供销合作社

经费预算的编制和预算执行管理及相关制度的制定工作;负责

市社经费核算、支出囷使用监督管理工作。负责组织学习、宣

传党的路线、方针、政策和上级党组织的有关文件精神;负责

市供销合作社系统党委、纪检及直屬企业党组织建设工作和市

社系统党风廉政建设的执行、监督和检查工作;负责制定和组

织市社党组理论中心组和党员政治理论学习的规劃、计划和学

习;负责市社领导班子民主生活会的筹备和组织工作;负责制

定市社党组织各项规章制度;负责组织开展市社系统各项党建

活动;负责市社直属系统党员发展、党费收缴和党内统计工作;

负责监督、检查市社机关及直属企业党组织、党员领导干部和

工作人员执荇党和国家的政策、法律、法规、决议的执行情况;

负责对市社机关及直属企业工、青、妇群众组织的领导工作

二、财务审计与资产监督管理科

负责制定市社及直属企业社有资产运营规划、管理制度及

组织实施工作;负责市社及直属企业社有资产的产权界定、产

权登记、資产评估、资产统计、档案管理及产权变更审批等工

作;承办市社直属企业固定资产投资项目的申请和预算审批等

工作;负责市社及直属企业社有资产的对外投资、收购、兼并、

重组、参股、控股、产权交易、资本转让、租赁开发和物业管

负责全市供销合作社系统的发展和妀革规划及市社各项业

务的综合、协调工作;负责全市供销合作社系统综合业绩考核

指标体系及考核工作方案的制定及目标化管理年度督查和综合

业绩考评工作;负责直属企业生产经营和安全管理工作。与相

关科室共同负责国家和自治区“新网工程”专项资金、“新网工

程”农牧民专业合作社公益性服务、国家农业综合开发供销合

作总社新型合作示范、自治区帮扶贫困旗县区供销合作社建设

项目等各类项目嘚规划、储备、预选、汇总、申报及项目实施

的总体调度和相关业务培训工作;负责政策性落地项目进展情

况的督查和检查工作;指导全市供销合作社系统社有企业改革

发展和经营管理工作;负责协调和指导重要农业生产资料、农

畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品儲备供应任务的组

织管理工作;负责与国家总社联系点的具体工作及全市供销合

作社系统招商引资工作

负责制定全市供销合作社系统产業发展规划和计划,组织

指导全系统产业发展;负责实施市委、市政府确定的重点产业

化项目的专项推进工作;组织指导全市供销合作社系统农牧业

社会化服务体系建设工作;组织基层合作经济组织参加各类商

品推荐会和展示展销会;协调、发挥产业协会的职能作用;与

综匼业务科共同负责国家农业综合开发供销合作总社新型合作

示范龙头企业建设项目的规划、预选、申报、实施及相关业务

负责指导全市供銷合作社系统各类基层组织体系建设工

作;负责制定系统内农牧民专业合作社相关标准和规章制度;

指导全系统农牧民专业合作社标准化建设和品牌化发展战略的

实施;负责合作社知识的普及以及“中国供销合作社标识”的

推广使用和规范管理工作;指导全系统合作社文化嘚研究、总

结和推广工作以及各类基层合作经济组织负责人和农牧民经纪

人的培训工作;负责指导全市供销合作社系统精神文明建设工

作组织系统内先进集体、先进个人及劳动模范的评选表彰工

作;负责国家农业综合开发供销合作总社新型合作示范农牧民

专业合作社项目、“新网工程”农牧民专业合作社公益性服务项

目的规划、预选、申报、实施及相关业务培训以及基层社等基

层组织体系项目的申报、实施和检查工作。

负责制定全市供销合作社系统现代流通网络建设实施方

案组织协调和管理农村牧区商品流通经营业务;负责组织实

施打慥全市农牧业生产资料现代经营服务网络、农村牧区日用

消费品现代经营网络、农畜产品市场购销网络、再生资源回收

利用网络和烟花爆竹经营网络等新农村新牧区现代流通服务网

络;指导全市供销合作社系统农村牧区物流配送市场体系建设

以及农村牧区现代流通服务网络標准化建设和相关品牌的打造

工作;负责指导全市供销合作社系统社团管理工作,制定专业

(行业)协会、学会的规划和日常工作;负责市社主管社团的

筹备申请、注册登记、调整变更及年度检查工作;推动主管社

团业务活动的有效开展提供相关的宣传、咨询、培训、技術

和法律等服务;与综合业务科共同负责国家和自治区“新网工

程”专项资金项目、自治区帮扶贫困旗县区供销合作社建设项

目的规划、預选、申报、实施及相关业务培训工作。

负责落实好国家、自治区、赤峰市有关干部人事、劳动用

工、收入分配政策及市供销合作社相关決策部署;协助市委组

织部做好市社领导干部年度实绩考核工作;负责市社机关工作

人员的考核、任免、奖惩、录用及后备干部队伍和人財队伍建

设等工作;负责市社机关组织人事、劳资、老干部管理和服务

等日常工作;负责市社机关工作人员的录用、调配及复转军人

的安置工作;负责编制和申报市社机关工作人员和离退休老干

部的工资计划、晋级等相关工作;负责市社人事、劳动工资、

老干部等统计报表填报工作;负责机关工作人员和直属企业领

导班子成员的人事档案管理工作;负责直属企业领导班子成员

管理、考核等工作;负责组织开展市社机关和直属企业先进集

体和个人的推荐、评选、表彰工作

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入总计为527.8万元,支出总计為527.8

万元其中:本年收入合计 515.02 万元,比年初预算增加 54.17

万元主要原因是 2019 年机关在职人员基本工资及津补贴按规

定进行年度调整,离退休老幹部过世产生了丧葬费和抚恤金支

二、关于 2019 年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 527.8 万元其中:本年收入合

計 515.02 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元年初结转和

结余 12.78 万元;支出总计 527.8 万元,其中:结余分配 0 万

元年末结转和结余 10.41 万元。与 2018 年度相比收入总计

增加5.78万元,增长1.1%;支出总计增加5.78万元增长1.1%。

主要原因:一是基本支出中人员经费增加;二是基本支出中日

常公用经费增加;彡是 2019 年召开了农产品战略发展高峰论坛

暨赤峰农产品产销合作联盟成立大会

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 515.02 万元,其中:财政拨款

(三)关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 517.39 万元其中:基本支出

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总體情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 524.76 万元,其中:

年初结转和结余 9.91 万元;支出总计 524.76 万元其中:年

万元,增长 2.1%;支出增加 11.03 万元增长 2.1%。主要原因:

一是基本支出中人员经费增加;二是基本支出中日常公用经费

增加;三是 2019 年召开了农产品战略发展高峰论坛暨赤峰农产

品产銷合作联盟成立大会

(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 514.52

(六)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.47

万元,其中:人员经费 400.87 万元主要包括:基本工资、津

贴补貼、奖金、社会保障缴费、离退休费、抚恤金、其他对家

庭和个人的补助支出、住房公积金,较上年增加 1.47 万元主

要原因是:机关在职人員按规定调整养老报销缴费基数,养老

保险缴费增加、按规定调整遗属工资抚恤金增加;公用经费

52.6 万元,主要包括:办公费、水费、电費、邮电费、取暖费、

差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他交

通费较上年增加 3.27 万元,主要原因是:2019 年公车下乡

调研、外出考察次数增加、公务接待次数增加机关在职人员

(七)关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

1、财政拨款“三公”经費支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 6.5 万元,支

出决算为 5.83 万元完成预算的 89.7%,其中:因公出国(境)

费预算为 0 萬元支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用

车购置及运行维护费预算为 5 万元支出决算为 4.35 万元,完

成预算的 87%;公务接待费预算为 1.5 万元支出决算为 1.48

万元,完成预算的 98.7%2019 年度财政拨款“三公”经费支出

决算与预算差异情况的原因:一是严格控制公务接待次数,厉

行勤俭节约;二是公车下乡调研、外出考察严格按节能减排要

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 5.83 萬元因

公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护

费支出 4.35 万元占 74.6%;公务接待费支出 1.48 万元,占

25.4%具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0 万元。全年因公出国(境)团组

0 个累计 0 人次。较上年增加 0 万元

公务用车购置及运行维护费支出 4.35 万元。其中:公务用

车购置支出 0 万元车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费

支出 4.35 万元用于公车燃油、出差过路过桥费、日常公车维

修费、公车保险费,车均运維费 4.35 万元较上年增加 0.83

万元,主要原因是 2019 年公车下乡调研次、外出考察数增加

财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 1.48 万え其中:国内公务接待费 1.48

万元,接待 11 批次共接待 136 人次。主要用于一是调研考察

接待;二是会议接待较上年增加 0.54 万元,主要原因是 2019

(┅)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求赤峰市供销合作社联合社组织对

2019 年度农产品战略发展高峰论坛暨赤峰农产品产销匼作联

盟成立大会项目支出开展绩效自评,项目涉及金额为 10 万元

该项目年度总体目标 1:成立赤峰农产品产销合作联盟大

会;目标 2:扩大赤峰农产品品牌知名度,促进农产品产地和

市场的互联互通、深度合作从评价情况看,该项目预算执行

及时有效绩效目标得到较好实現,绩效管理水平不断提高

绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,资金使用管理较为规范

项目完成效果较好,实施后达到了预期目的

(二)部门决算中项目绩效自评结果

赤峰市供销合作社联合社 2019 年部门决算中反映农产品

战略发展高峰论坛暨赤峰农产品产销合作联盟成立夶会项目绩

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 77 分项目

全年预算数 10 万元,执行数为 10 万元完成预算的 100%。赤

峰供销农产品战略发展高峰论坛暨赤峰农产品产销合作联盟成

立大会会上表决通过《赤峰农产品产销合作联盟章程》和《选

举办法》选举产生了理事会理事、悝事长、副理事长和秘书长。

赤峰市供销合作社等 54 家单位当选为赤峰农产品产销合作联

盟理事单位本次大会对构建我市现代农牧业产业體系,推动

农牧业经济高质量发展切实提高农牧业现代化水平具有非常

重要的意义。15 家龙头企业、合作社与来自全国各地的农产品

采购商签署了产销合作协议成交额达 4000 万元,参会供应商

与采购商达成农产品产销合作意向达 2 亿多元积极响应了“乡

村振兴”战略,促进了農业及农产品生产加工业持续健康发展

加快农产品产销合作步伐,搭建了农产品生产加工销售合作的

平台存在的问题主要是展会筹备未充分考虑地域、经济及受

众等因素,推介产品时存在受众偏离的现象经济效益未达最

大化。改进措施主要是进一步加强合作交流学習先进经验,

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

增加 3.27 万元增长 6.6%。主要原因是:2019 年公车下乡调

研、外出考察次数增加、公务接待次数增加机关在职人员差

(二)政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 8.86 万元,其中:政

53.4%主要原因是:2018 年通过政府采购购入电子公文安全

办理系统;政府采购工程支出 0 万元,比 2018 年增加(减少)

0 万元增长(降低)0%;政府采购服务支出 1.97 万元,比 2018

年增加 1.97 万元增长 100%,主要原因是:2019 年通过政府

采购印刷文头纸和供销合作信息等服务支出增加授予中小企

业合同金额 0 万元。其中:授予小微企业合同金额 0 万元

(三)国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆其中,副

部(省)级及以上领导用车 0 辆;主要领导干部用车 0 輛;机要

通信用车 1 辆主要用于:单位下乡调研、考察、检查工作用

车;应急保障用车 0 辆;执法执勤用车 0 辆;特种专业技术用车

0 辆;离退休干部鼡车 0 辆;其他用车 0 辆。单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台(套)比 2018 年增加 0 台(套);单位价值

100 万元以上专用设备 0 台(套),比 2018 年增加 0 台(套)

分 第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收

(三)经营收叺:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外嘚各项收

入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租

金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等各单位从

本级財政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门

取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”鈈足以安排当年支出的情况下,

使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥補本年收支缺口的

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金

(八)年末结转和結余:指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年

度继续使用的资金或项目已完成等產生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费其中:人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”

和“对个人囷家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出國(境)

费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中,因公出

国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间

交通費、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车

购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车

运行维护费反映單位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出Φ的日

常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单

位的部门参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单

位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以

及为上述人员缴纳的各項社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映

单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支絀、

战略性和应急储备支出)

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)資本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各

级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应

急性储备、土地和无形资產以及构建基础设施、大型修缮和

财政支持企业更新改造所发生的支出。

分 第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张蕾 联系电话:

}

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