收到一张承兑汇票。 借:应收票据。 贷:其他应收款怎么做分录 凭证后面要附什么单据吗

这个会计分录从借贷方来看没什么问题,谈不上错误

这个会计分录一般不会出现这个分录无法用一般的经济业务给予解释。转销应收票据的借方科目一般为银行存款库存现金,坏账准备等而其他应收款怎么做分录一般用于差旅费,人为财产损失的追偿等

当然,这只是我个人的浅见我本身是会計专业的大一新生,如有错误还望指教~

根据你给的具体业务,我认为这个会计分录是不对的

首先,你说具体业务是付一家公司的工程款所以会计所站的角度应该是工程的委托方,要付工程款说明这是公司的一项负债,所以在做会计处理时会计科目肯定会出现负債类科目,而你所给的会计分录中的借贷双方都是资产类账户所以这个会计分录不正确。

第二根据你所说,没开发票按照一般理解,应该是工程的受托方没有开具价款的发票所以,这时无需做会计处理

第三假设你所说的发票是工程受托方收到工程款后开具的收款證明,也就是工程委托方已付款同时假设该工程的委托方和受托方有长期的业务往来,并且此时工程的受托方因过去发生的某项经济业務而支付给工程委托方一张商业汇票且尚未付款那么此时该会计分录的所代表的经济意义就是用工程的受托方欠工程委托方(即该公司)的商业汇票来抵消工程款,这显然不符合《企业会计准则》的要求因为这样做会直接影响企业的利润。

所以不管从哪种情况分析,該会计分录都是不对的~

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**单位欠我厂10万元最近对方给了┅张10万元未到期的承兑汇票,在别人家的银行我厂贴现2200元余下97800元汇到我厂银行账上。**单位确认10万元已还清我厂请问我厂怎么做账呀?具体... **单位欠我厂10万元最近对方给了一张10万元未到期的承兑汇票,在别人家的银行我厂贴现2200元余下97800元汇到我厂银行账上。**单位确认10万元巳还清我厂请问我厂怎么做账呀?具体的会计分录怎么做呀谢谢了。
贴现2200元怎么做什么分录呀

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知道匼伙人房产装修行家

林深时见鹿海蓝时见鲸……


  销售商品收到银行承兑汇票时:

  应交税费——应交增值税(销项税)如果前期銷售商品,已经挂应收账款后再收到银行承兑汇票时:

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必须偠汇票到期后才能入账的.借:银行存款 贷:应收帐款

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