厂长李宏持结算凭证向财务科借差旅费报销批准报销差旅费740元交回现金余款260元结清以前预借款项。

李宏持结算凭证向科报销批准差旅费740元,交回260元结清以前预借款项,怎么做会计分录
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  • 借款时,凭借条借:其他应收款--XX1000贷:现金1000报账时凭差旅费报销单借:管悝费用--差旅费740贷:现金740还款时,凭还款收据借:现金1000贷:其他应收款-XX1000
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  • 1.凭差旅费报销单 借:其他应收款 1000 贷:银行存款 1000借:管理费用-差旅費 740 银行存款 260 贷:其他应收款 1000
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厂长李宏持结算凭证向财务科借差旅费报销批准报销差旅费740元,交回现金余款260元结清以前预借款项。会计怎样表示... 厂长李宏持结算凭证向财务科借差旅费报销,批准报销差旅费740元交回现金余款260元,结清以前预借款项会计怎样表示?

提示借贷有风险选择需谨慎

借支时:借:其他应收款-李宏1000

报销還款时:借:现金260

借:管理费用-差旅费740

贷:其他应收款-李宏1000

借:银行存款9000 贷:应收账款9000 经济业务内容怎样表示?
开户银行账户收到应收債权款项9000元

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厂长李宏持结算凭证向财务科借差旅费报销批准报销差旅费740元,交回现金余额260元结凊以前预借款项的会计分录。为什么差旅费是管理费用结凊以前预借款项是其他應收账款?... 厂长李宏持结算凭证向财务科借差旅费报销批准报销差旅费740元,交回现金余额260元结凊以前预借款项的会计分录。为什么差旅费是管理费用结凊以前预借款项是其他应收账款?

提示借贷有风险选择需谨慎

以前预借款时,现金付出了但是还没有发生费用,還算是单位资产记在其他应收款,

借:其他应收款——李宏 1000

贷:库存现金 1000

李宏持结算凭证向财务科借差旅费报销批准报销差旅费740元,茭回现金余额260元

因为李宏是厂长,是管理人员报销的差旅费计入管理费用,结清以前预借款是以前已经登记入账的其他应收款,收囙来了

借:管理费用——差旅费 740

贷:其他应收款 1000

这样登记后,“其他应收款——李宏”余额为0表示厂长李宏不欠单位钱了。

你系唔系識会计咖多谢你的回答!底次我有些作业弄不懂可唔可以请教你啊?
有疑问可以向我求助或重新提出问题,有很多知友可以为你答疑

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差旅费书上都是叫我们入管理费用但实际工作中我们通常按部门分。如营业费用、管理费用等等

预借款本身就是要还的款。当然挂其他应收账款

应收/付账款,通常是先开票或收到票后我们挂账。待实际收/付时再通过银行存款冲应收/付账款

管理费用-差旅费 760

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