亚马逊欧洲统一税号站需要申请VAT税号吗

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对于欧洲站的卖家来说,运营中纠结的除了竞争日益激烈之外,恐怕就是VAT税务方面的问题了。早在6月份,就曾传出消息,对于英国站的卖家,需要在9月30日之前添加VAT税号,该来的终究是来了,最近,有卖家陆续收到亚马逊的通知,由于没有添加VAT税号,可能导致账号不能采取FBA发货了。关于这次的VAT税号事件,尚未添加税号的卖家,部分是因为账号较小,觉得没必要添加,部分是抱着侥幸的心理,希望多拖一天是一天,但对于打算长期运营的卖家,必须明白一点,当线下生意越多转到线上,当政府的财源被截流,政府肯定不会坐视不管这块丰厚的税源,这次英国HMRC对亚马逊施压,要求商家添加税号并按规纳税,不再是一个抽查行为,而是一个普查行为,即只要你在亚马逊英国站运营,必然逃不过税务这道坎。所以,行动要趁早,该挨打不脱裤子也不行。如果打算在英国站运营,VAT税号还是趁早注册为好。至于注册税号按章缴税导致利润被稀释甚至没有利润的问题,这无非是因为部分人缴税部分人不缴税而导致的利润差,但当缴税成为卖家的必须,每个卖家都同比例增加了税务成本,大家自然会相对一致的提高产品的售价,市场的调节,最后还会回到相对公平的竞争来。如果确实还有卖家心存侥幸,那么就英国站来说,就不要发FBA了,已经在FBA的库存,也尽快清仓,毕竟政策的变化往往出乎意料,你无法断定是明天先到还是账号挂掉先到。当然,稍微可以宽慰人心的是,欧洲站分五国,这次的VAT税号事件主要是针对英国站。没有注册英国VAT税号的卖家,如果还想在欧洲站运营,可以把英国站账户中所有的商品删除清空,暂停在英国站的销售,以此避免账号被审查导致账号挂掉,在此基础上,运营欧洲站的其它四站(德国、法国、意大利和西班牙),这也算是当前暂时可行的一种方式。借着这次VAT税号事件中很多卖家的纠结,我想谈一谈自己的观点。相信我们很多人之所以纠结,是因为在我们整个教育和阅历背景中,我们习惯了遇到一件事能拖就拖,能抵触就抵触,以致于在亚马逊和HMRC的通知到来时,我们依然抱着同样的心态看待,甚至会想,这么麻烦,成本这么高,大不了不做了呗!但在现实生活中,恰恰有这么一类人,他们习惯于从更高的标准去行动,国家的法规会严格遵守,平台的要求也同样严格执行,如此下来,他们会坦然的面对这些在很多人看来是不可承受的成本的这些,他们采取正规化的方式运营,同时,在自己的成本构架和利润体系中,早已把这些统计在内,如此下来,他们会想办法从其他方面降低成本,确保运营的利润率,当很多卖家面对新情况退却时,他们却迎头赶上,获得了更大的发展。不一样的心态造就不一样的格局,不一样的格局成就不一样的生意。当我们总在抱着拖延与逃避的心态行动时,我们也许真的该想一想,自己是不是该开阔一下视野提升自己的格局重新面对这个越来越规范的世界。
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您的反馈对我们至关重要!注意!否则一律关闭账号!9月30号之前亚马逊英国站必须填VAT税号!
近日,一劲爆消息出炉:9月30号之前英国站必须填VAT税号!此消息已经得到亚马逊内部人士和知名VAT税务专家的确认。有不少欧洲站卖家表明确实收到了电话提醒,据说是按销量来依次通知,但也有小卖反映收到了通知电话。其实早在四月份亚马逊就开始了行动,对于税号进行了抽查,有未注册VAT或注册之后未把VAT号码上传到亚马逊后台,亚马逊一律关闭了账号!所以各位卖家朋友不要再抱有侥幸心理,或是心疼注册费用和后期税费,因为这个被封店岂不是得不偿失。下面跟大家聊一聊VAT相关知识。
1.什么是VAT?征收范围
VAT全称是VALUE ADDED TAX,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也指货物的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(IMPORT VAT),再按销售额交相应的销售税(SALES VAT)。
如果卖家的产品使用英国/其他欧盟国本地仓储进行发货,就属于英国/其他欧盟国的VAT增值税应缴范畴。在欧盟国间的进出口贸易,遵循欧盟各国的远程销售额控制。
2.为什么要注册VAT
1、进口增值税退税
货物出口时若没有使用自己的VAT号,则无法享受进口增值税退税。
2、海关清关需要
若被查出借用他人VAT或VAT 号无效的情况,货物可能被扣无法清关。
3、VAT发票开具
如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易。也有可能被检举偷税行为。
4、销售平台要求
英国及其他欧盟税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,各销售平台也在逐步要求卖家提供VAT税号。
3.VAT税率和算法
英国VAT增值税有三种税率:
20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5%的低税率(比如家庭用电或者汽 油等)
0%的税率(适用于极个别情况)
其他欧盟国的标准税率:
意大利:22%
西班牙:21%
进口税= 进口增值税(IMPORT &VAT)+关税 (IMPORT DUTY)
进口增值税
进口增值税IMPORT VAT =(申报货值 + 头程运费 +DUTY)X 20%
关税DUTY = 申报货值 X 产品税率 (不同产品,按不同税率计算)
销售增值税
销售增值税(SALES VAT )= 税后销售价格 / 6 (上缴的售后税,为售价的 1/6)
注:VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准 VAT税率 20%计。
举个栗子:
某款手机壳成本100元,亚马逊卖200元。进货100件发到英国,头程运费总共800。货物总成本(申报价格)为10000元,这个季度内,你卖出了此款产品90件,当季你需要缴纳VAT多少?
关税= 申报货值 X 产品税率 = 10000 * 7 %(按照7%的手机壳算) = 700 元
进口VAT=(申报货值 + 头程运费 + 关税) * 20% =(10000 + 800 + 700)* 20%= 2300元
销售VAT= 最终销售额/6 = (90 * 200)/ 6 = 18000 /6 = 3000 元
由于进口VAT可以退回,当季你真正需要缴纳的VAT为:
销售VAT& 进口VAT = 3000 & 2300 = 700元
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6月12日消息,近日有部分亚马逊英国站卖家反馈称,收到AM英国电话,要求在6月30日前,亚马逊英国站后台必须提供VAT税号。
至此,圈儿内因此开始沸腾,各种消息甚嚣尘上。甚至,有人惊呼&狼来了!&为了确认此次事件的严重性,小易多方进行验证。据小易了解,此次亚马逊只是针对性的通知部分重要卖家,要求他们尽快提交VAT税号。从目前来看,亚马逊此举并非是广泛性的硬性要求,但从中也可以看出亚马逊对于VAT事件的态度之坚。即便现在没有强制要求,一旦英国政府或者欧盟出台此项规定,亚马逊将会立即响应。所以广大的卖家朋友们可不要再心存侥幸,还是提早准备,防患于未然,以免届时措手不及,徒增损失。
目前亚马逊在欧洲共有5个国家站点,包括英国、德国、西班牙、法国和意大利,各个站点的VAT税点分别是20%、19%、21%、20%和22%。然而,现在仍有不少欧洲站卖家并没有注册VAT税号,也不清楚具体如何交税,关于VAT的相关资讯,小伙伴们可以点击以下栏目进行阅读。
小易有话说:出口易可为卖家提供非英国注册商业机构或个人的VAT注册服务、VAT申报缴纳服务。咨询:400-
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近日,各大群又爆出了一个大消息:9月30号之前英国站必须填VAT税号!此消息已经得到亚马逊内部人士和知名VAT税务专家的确认。  有不少欧洲站卖家表明确实收到了电话提醒,据说是按销量来依次通知,但也有小卖反映收到了通知电话。  其实早在四月份亚马逊就开始了行动,对于税号进行了抽查,有未注册VAT或注册之后未把VAT号码上传到亚马逊后台,亚马逊一律关闭了账号!  所以各位卖家朋友不要再抱有侥幸心理,或是心疼注册费用和后期税费,因为这个被封店岂不是得不偿失。下面跟大家聊一聊VAT相关知识。  一、什么是VAT?征收范围  VAT全称是VALUE ADDED TAX,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也指货物的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(IMPORT  VAT),再按销售额交相应的销售税(SALES VAT)。  如果卖家的产品使用英国/其他欧盟国本地仓储进行发货,就属于英国/其他欧盟国的VAT增值税应缴范畴。在欧盟国间的进出口贸易,遵循欧盟各国的远程销售额控制。  二、为什么要注册VAT  1、进口增值税退税  货物出口时若没有使用自己的VAT号,则无法享受进口增值税退税。  2、海关清关需要  若被查出借用他人VAT或VAT 号无效的情况,货物可能被扣无法清关。  3、VAT发票开具  如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易。也有可能被检举偷税行为。  4、销售平台要求  英国及其他欧盟税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,各销售平台也在逐步要求卖家提供VAT税号。  三、VAT税率和算法  1.税率  英国VAT增值税有三种税率:  20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)  5%的低税率(比如家庭用电或者汽 油等)  0%的税率(适用于极个别情况)  其他欧盟国的标准税率:  德国:19%  法国:20%  意大利:22%  西班牙:21%  2.算法  ●进口税  进口税= 进口增值税(IMPORT VAT)+关税 (IMPORT DUTY)  ●进口增值税  进口增值税IMPORT VAT =(申报货值 + 头程运费 +DUTY)X 20%  ●关税  关税DUTY = 申报货值 X 产品税率 (不同产品,按不同税率计算)  ●销售增值税  销售增值税(SALES VAT )= 税后销售价格 / 6 (上缴的售后税,为售价的 1/6)  注:VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准 VAT税率 20%计。  举个栗子:  某款手机壳成本100元,亚马逊卖200元。进货100件发到英国,头程运费总共800。货物总成本(申报价格)为10000元,这个季度内,你卖出了此款产品90件,当季你需要缴纳VAT多少?  解:  关税= 申报货值 X 产品税率 = 10000 * 7 %(按照7%的手机壳算) = 700 元  进口VAT=(申报货值 + 头程运费 + 关税) * 20% =(10000 + 800 + 700)* 20%= 2300元  销售VAT= 最终销售额/6 = (90 * 200)/ 6 = 18000 /6 = 3000 元  ※由于进口VAT可以退回,当季你真正需要缴纳的VAT为:  销售VAT– 进口VAT = 3000 – 2300 = 700元  小伙伴们赶紧行动起来,9月30号之前亚马逊英国站必须填VAT税号!  VAT税号申请请咨询Nina QQ 电话/微信
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联系电话:0
公司传真:0欧洲amazon9月30月前要申请VAT税号吗?
欧洲amazon9月30月前要申请VAT税号吗?
探求未知的奥秘
近日,在各大论坛上都有不少人在讨论,是不是以后都要用VAT税号了,还有怎么申请税号有不少欧洲站卖家表明已经收到了电话提醒,据说是按销量来依次通知,但也有小卖反映收到了通知电话。其实早在四月份亚马逊就开始了行动,对于税号进行了抽查,有未注册VAT或注册之后未把VAT号码上传到亚马逊后台,亚马逊一律关闭了账号!所以各位卖家朋友不要再抱有侥幸心理,或是心疼注册费用和后期税费,因为这个被封店岂不是得不偿失。一、什么是VAT?征收范围VAT全称是VALUE ADDED TAX,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也指货物的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(IMPORT VAT),再按销售额交相应的销售税(SALES VAT)。如果卖家的产品使用英国/其他欧盟国本地仓储进行发货,就属于英国/其他欧盟国的VAT增值税应缴范畴。在欧盟国间的进出口贸易,遵循欧盟各国的远程销售额控制。二、为什么要注册VAT税号1、进口增值税退税货物出口时若没有使用自己的VAT号,则无法享受进口增值税退税。2、海关清关需要若被查出借用他人VAT或VAT 号无效的情况,货物可能被扣无法清关。3、VAT发票开具如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易。也有可能被检举偷税行为。4、销售平台要求英国及其他欧盟税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,各销售平台也在逐步要求卖家提供VAT税号。三、举例说明:某款鞋子发到英国,数量200双,申报价值 20 英镑/双。那么,这批鞋子的总的申报货值为4000英镑,头程运费共500英镑,鞋子税率10%。在亚马逊的最终销售价格为100英镑/双。那么,商家当季实际需要缴纳多少 VAT(增值税)?解:1)进口VAT计算:关税=申报货值 X商品税率=0英镑进口增值税(IMPORT VAT)=(申报货值 + 头程运费 +关税)X 20% =()X 20% =980英镑*申报VAT时,已缴纳的关税400镑不可退回或抵扣;进口增值税980镑在季度申报时退回,或者用于抵扣销售VAT。2)销售VAT计算:假如这批鞋子在当季线上销售,最终销售价格为100英镑/双,实际销售可能会出现以下几个情况:1)鞋子销售数量为0。即销售额为0,销售增值税为0,卖家可获得退税(进口增值税)980英镑。2)鞋子200双全部售出。即销售额为20,000英镑,销售增值税为 20,000/6=3333.3英镑, 应缴VAT(增值税)为=2353.3英镑 3)鞋子只售出了一部分,比如一半,即100双,那么销售额为10000英镑,销售增值税为6.6英镑,应缴VAT(增值税)为= 686.6英镑。4)如果鞋子只售出50双,此时的销售增值税为50*100/6=833.3,此时,销售增值税低于进口增值税980英镑,此时应缴VAT(增值税)为833.3-980=-146.7英镑。也就是说,此时,抵扣VAT后,你将被退回146.7英镑。总得来说,当你的进口VAT大于销售VAT时,你将获得退税;反之,则需补缴抵扣多出的销售税。
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