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2016年度阳泉市档案系列初级专业技术职务任职资格评审工作安排意见
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关于批转阳泉市档案局《2016年度阳泉市档案系列初级专业技术职务任职资格评审工作安排意见》的通知阳人社职字[2016]51号各县(区)人力资源和社会保障局、市直各有关单位:现将阳泉市档案局《2016年度阳泉市档案系列初级专业技术职务任职资格评审工作安排意见》转发给你们,请遵照执行。&&&&&&&&&&&&&&& 日&&2016年度阳泉市档案系列初级专业技术职务任职资格评审工作安排意见&阳泉市2016年档案系列初级专业技术职务任职资格评审工作在阳泉市人力资源和社会保障局的统一管理与指导下,由阳泉市档案局具体组织实施。根据省、市有关专业技术职务任职资格文件精神,结合我市实际情况,现就2016年度全市档案系列初级专业技术职务任职资格评审工作制定如下安排意见:一、评审范围全市各类企事业单位和非公经济组织中,在档案专业技术岗位上任职并符合申报条件的专业技术人员;按照《劳动合同法》有关要求与用人单位签订了有效劳动合同的从事档案工作的专业技术人员。下列人员不在申报评审范围:1.国家公务员(含参照国家公务员管理的人员);2.国有企事业单位中,截止材料申报之日,已满法定退休年龄未办理退休手续,也未经有关部门批准延长退休,或批准的延长退休时限已满的人员;3.各类非公有制经济组织中未与所在组织签订正式有效的聘用合同的人员;4.国有企事业单位中未按有关规定履行聘用手续的非占编人员。二、评审条件1.拥护中国共产党的领导,热爱社会主义祖国,努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,实践“三个代表”重要思想,落实科学发展观,认真学习习近平总书记重要讲话精神,遵守国家法律法规,恪守工作纪律和职业道德,严守党和国家机密,积极为发展档案事业和为社会主义现代化建设事业服务。2.学术水平与技术业务能力要求能比较系统地掌握档案学理论、专业知识和相关学科知识,了解有关档案工作的方针、政策和档案工作的规章制度。我市档案系列初级专业技术职务任职资格评审实行考评结合。凡申报评审者,如属非档案、图书、情报专业的人员,须参加市档案局组织的档案专业基础知识培训并取得合格证。3.学历及任职年限要求学历认可以申报时本人持有的、所学专业与本人实际从事专业相同或相近的毕业文凭为准,其他任何证件或证明都不能作为相应的学历依据。(1)申报助理馆员的,要求具备本科学历,并从事档案工作满一年,经考核合格;具备专科学历的,要求任档案管理员时间满2年或从事档案工作满3年;具备中专学历的,要求任档案管理员时间满4年。(2)申报档案管理员的,要求具有中专、大专学历,从事档案工作满1年,经考核合格。4.考核要求申报档案系列初级的专业技术人员必须参加年度考核且考核结果都在称职以上。5.继续教育学时要求根据国家《专业技术人员继续教育规定》(人力资源和社会保障部令第25号)及我省有关要求,申报评审者任现职期间,每人每年脱产学习时间不少于90学时,其中专业科目一般不少于总学时的三分之二。专业技术人员接受继续教育的学时及考核结果将逐步作为申报评审专业技术职务任职资格的重要条件。三、其他有关事项说明&1.严格程序,严肃纪律。按照省人力资源和社会保障厅《关于严格职称申报评审程序严肃工作纪律有关问题的通知》(晋人社职字[2011]75号)要求,认真落实责任,严格申报评审程序,严肃申报评审工作纪律,净化评审风气,确保评审结果的客观、公正。对工作中不执行有关规定,不按程序操作,违反评审工作纪律等问题,将追究有关人员、单位、部门责任,进行严肃处理。申报人员须如实填报和整理申报评审材料,若有虚假内容,一经查实,取消当年申报参评资格或评审通过资格。2.推荐、申报、评审程序按照《关于印发〈山西省专业技术职务任职资格评审试行办法〉的通知》(晋人职通字〔2001〕45号)、《关于印发〈山西省专业技术职务任职资格评审若干问题的说明〉的通知》(晋人职字[2006]29号)和《关于印发〈关于山西省专业技术职务任职资格评审有关问题的补充说明〉的通知》(晋人社职字[2010]43号)以及《关于严格职称申报评审程序严肃工作纪律有关问题的通知》(晋人社职字〔2011〕75号)等有关规定执行。3.专业工龄计算,从本人档案中原始记载的实际从事本专业技术工作之当年算起,实算至2016年底。4.评审材料内容和要求(1)事业单位申报人员,须有市、县人社局出具的专业技术职务职数卡;地属阳泉市的国营、省营单位申报评审者需有县处级以上单位的委托评审函,并经市人社局批准。(2)《专业技术职务任职资格评审表》一式三份,贴一寸近照。各项栏目内容填写一定要准确、规范,单位意见等各项手续完整,不得有空栏。(3)《专业技术人员考核登记表》一份,填写年度考核评语,考核等次为称职以上。(4)业务工作总结一份(1500字左右),重点写明本人任职以来工作业绩和学术水平,用A4纸打印,经单位人事(职改)部门审核同意并加盖公章。(5)《申报档案专业技术职务任职资格评审简表》(一律用A4复印纸正反两面打印),一式15份,并加盖单位人事(职改)和所在市、县(区)档案行政管理部门印章(印章不得复印)。(6)有关证书的复印件各一份,同时附带原件审核。有关证件包括:学历证书、学位证书、任职资格证书、聘任证书、获奖证书、科技成果证书、档案专业培训证书等。所有复印件一律用A4纸,并加盖单位人事(职改)部门公章。(7)所在单位及主管部门公示证明。(8)近期一寸免冠蓝底彩照两张。(9)申请评转档案系列专业技术职务已取得其他系列专业技术职务,因岗位变动从事档案工作年满一年以上,需要评转档案系列任职资格,经单位考核能胜任现岗位工作,依照档案系列的评审条件及程序进行申报,并按档案系列的正常晋升要求评转同级档案专业技术职务任职资格。申报所需评审表、考核表、评审简表等用表,可在市档案局门户网站(www.)“表格下载”栏目下载电子表格。所有材料需打印或用兰黑色钢笔填写清楚,要真实、完整、一致,不得漏项,由推荐单位审查核实,需加盖印章的栏目必须加盖印章。5.档案专业知识培训和专业能力考试我市档案系列初级专业技术职务评定工作实行考评结合。所有申报参评人员均需参加市人力资源和社会保障局与市档案局组织的申报档案系列专业技术职务基础知识培训和专业能力考试,成绩合格后方可参加评审。6.申报时间自文件下达之日起开始接收评审材料,截止10月31日。申报材料报送至市档案局办公室。地址:阳泉经济技术开发区大连街169号联系电话:96008本《安排意见》中未及事宜按照原山西省人事厅《关于印发〈山西省专业技术职务任职资格评审试行办法〉的通知》(晋人职通字[2001]45号)和阳泉市人力资源和社会保障局《关于印发&阳泉市专业技术职务任职资格评审有关问题的说明&的通知》(阳人社发[2010]79号)文件精神解释。(集团)股份有限公司
2013年度审计委员会履职报告
2013年,根据中国证监会《上市公司治理准则》(证监发[2002]1号)、
上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》
和公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定,公司董事会审
计委员会本着勤勉尽责的工作态度,认真履行了审计监督职责。现将审计委
员会2013年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵雪媛、张继武、张建华和董
事张思维、李文记5名成员组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立
董事赵雪媛担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内,审计委员会通过现场召开和电话沟通等方式共举行了4次会
议。经过与会计师事务所沟通,确定了公司年度审计工作安排,并对公司财
务报告审计工作履行职责发表专业意见。
(一)日召开了审计委员会2013年第一次会议,会议主
要内容为:
1.立信会计师事务所(特殊普通合伙)和审计委员会委员沟通公司2012
年年报审计工作安排;
2.立信会计师事务所(特殊普通合伙)和审计委员会委员沟通审计重点
(二)日召开了审计委员会2013年第二次会议,会议主
要内容为:
1.审议公司2012年度报告全文及摘要;
2.审议公司2012年度财务决算报告;
3.审议公司2013年度财务预算报告;
4.审议公司2012年度的内部控制自我评估报告;
5.审议公司2013年改聘会计师事务所的议案;
6.审议公司2013年第一季度报告全文及摘要。
(三)日召开了审计委员会2013年第三次会议,会议主
要内容为:审议公司2013年半年度报告全文及摘要并提出审阅意见。
(四)日召开了审计委员会2013年第四次会议,会议主
要内容为:审议公司2013年第三季度报告全文及正文并提出审阅意见。
三、履行职责的情况:
(一)监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为
公司2013年度聘用的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
在担任本公司审计机构期间,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构的
责任与义务。
2.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项
报告期内,我们与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进
行了充分的讨论与沟通,未发现在审计中存在其他的重大事项。
3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、
公正的职业准则。
(二)指导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的
可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计
出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部
审计工作存在重大问题的情况。
(三)审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真实、
完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,且公司也
不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断
的事项导致非标准无保留意见审计报告的事项。
董事会审计委员会根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事会审
计委员会运作指引》等有关规定,认真审阅了董事会提交的《(集
团)股份有限公司关于会计政策变更的议案》及其他相关材料,公司董事会
审计委员会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》的有关规定,客观、
公允地反映了公司的财务状况,符合公司及所有股东的利益,表决程序符合
法律法规和公司章程的规定。
(四)评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交
易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期
内,公司严格执行各项法律、法规、规章、章程以及内部管理制度,股东大
会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市
公司治理规范的要求。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务
所进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的意见后,积极进行了相关协调
工作,以求达到高效地完成相关审计工作。
四、审计委员会 2014年工作计划
为了切实将审计工作落到实处,进一步发挥审计委员会的作用,2014年
我们将做好以下几个方面的工作:
1.继续加强对外财务信息审核及披露,谨防对外财务信息披露出现重大
错漏和误导性陈述;
2.深入开展内部控制审计工作,对公司内部控制制度建立的合理性、完整
性及实施有效性进行全面的评估;
3.加强对公司的财务指导,提升公司的财务管理水平,加强对公司的审
计监督,维护全体股东合法权益。
审计委员会成员: 赵雪媛 张继武 张建华 张思维 李文记
审计委员会委员(受权委员)签字:扫一扫,慧博手机终端下载!
> 其它重大事项
阳泉煤业公司公告:阳泉煤业:2013年度审计委员会履职报告
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0:00:00 | 作者:
阳泉煤业(集团)股份有限公司
2014 年度审计委员会履职报告
、上海证券交易所《上市
2014 年,根据中国证监会《上市公司治理准则》
公司董事会审计委员会运作指引》《股票上市规则》和公司《章程》《董事
会审计委员会议事规则》等相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责
的工作态度,认真履行职责。现将审计委员会 2014 年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
由于公司董事张思维已届退休年龄,不再担任董事及董事会审计委员会
委员职务,公司对董事会审计委员会委员进行调整。2015 年 1 月 23 日公司召
开第五届董事会第十六次会议,选举董事许文珍和王平浩为公司董事会审计
委员会委员,与独立董事赵雪媛、张继武和张建华组成公司董事会审计委员
会,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵雪媛担任,成员组成符
合相关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内,审计委员会通过现场召开和电话沟通等方式共举行了 4 次会
(以下简称“信永中和”
议。经过与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
沟通,确定了公司年度审计工作安排,并对公司财务报告审计工作履行职责
发表专业意见。
(一)2014 年 1 月 24 日召开了审计委员会 2014 年第一次会议,会议主
要内容为:
1.信永中和与审计委员会委员沟通公司 2013 年年报审计工作安排;
2.信永中和与审计委员会委员沟通审计重点工作等。
(二)2014 年 4 月 22 日召开了审计委员会 2014 年第二次会议,会议主
要内容为:
1.关于审议 2013 年度财务决算报告的议案;
2.关于审议 2013 年年度报告和摘要的议案;
3.关于审议 2013 年度审计委员会履职报告的议案;
4.关于 2013 年度日常关联交易情况暨预计 2014 年度日常关联交易的议
5.关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案;
6.关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖
合同》的关联交易议案;
7.关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订《综合服务合同》的关联
交易议案;
8.关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订《委托经营合同》的关联
交易议案;
9.关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国
际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》的关联交易议案;
10.关于会计政策变更的议案;
11.关于会计估计变更的议案;
12.关于计提减值准备的议案;
13.关于审议 2013 年度内部控制自我评价报告的议案;
14.关于审议 2013 年度内部控制审计报告的议案;
15.关于 2014 年度续聘会计师事务所的议案;
16.关于审议 2014 年第一季度报告和摘要的议案。
(三)2014 年 8 月 5 日召开了审计委员会 2014 年第三次会议,会议主要
内容为:审议公司 2014 年半年度报告全文及摘要并提出审阅意见。
(四)2014 年 10 月 20 日召开了审计委员会 2014 年第四次会议,会议主
要内容为:审议公司 2014 年第三季度报告全文及正文并提出审阅意见。
三、履行职责的情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和作为公司 2014 年度聘用的审计机构,具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力,在担任本公司审计机构期间,坚持独立审计准则,较好
地履行了审计机构的责任与义务。
2.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项
报告期内,我们与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进
行了充分的讨论与沟通,未发现在审计中存在其他的重大事项。
3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、
公正的职业准则。
(二)指导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的
可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计
出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部
审计工作存在重大问题的情况。
(三)审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真实、
完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
(四)评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交
易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期
内,公司严格执行各项法律、法规、规章、章程以及内部管理制度,股东大
会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市
公司治理规范的要求。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务
所进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的意见后,积极进行了相关协调
工作,以求高效地完成相关审计工作。
四、审计委员会 2015 年工作计划
为了切实将审计工作落到实处,进一步发挥审计委员会的作用,2015 年
我们将做好以下几个方面的工作:
1.继续加强对外财务信息审核及披露,谨防对外财务信息披露出现重大
错漏和误导性陈述;
2.深入开展内部控制审计工作,对公司内部控制制度建立的合理性、完
整性及实施有效性进行全面的评估;
3.加强对公司的财务指导,提升公司的财务管理水平,加强对公司的审
计监督,维护全体股东合法权益。
审计委员会成员:赵雪媛
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阳泉煤业 [600348]
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